同學(xué),請問是否匯算清繳了呢
老師你好,我想問下,2020年度匯算清繳在今年9月份已到稅務(wù)局調(diào)整了,調(diào)整出來交所稅稅了,那么我9月份帳上怎么做的,要把去年的成本調(diào)出來嗎
老師您好!我是北京市的小規(guī)模納稅人,去年12月份開了幾十萬的增值稅普票,今年1月份對方說因?yàn)楦裟炅怂匀氩涣藥ぃ屪鲝U后重新開今年的票,請問這樣操作完以后帳該怎么做?去年我方已經(jīng)正常入賬。謝謝
您好老師,我的賬套在今年1月份入賬的成本沒有發(fā)票,這也快到年底了,老師我想調(diào)整一下賬套,您看是反結(jié)帳到1月份調(diào)賬好,還是在11月份調(diào)1月份的賬,哪種方法更好些呢?
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
請教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對方補(bǔ)開。請問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計(jì)算加上1月補(bǔ)12月的發(fā)票就超500萬了會升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會把12月份的做到了今年1月份里面去
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
沒有呢老師
那匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本剔除出來,2024年1月份通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
意思這個(gè)成本需要客戶匯算繳稅?還是怎么弄呢
不是你自己公司的嗎?為何是客戶呢?你自己公司匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本摘出來
會計(jì)分錄怎么做呢老師
借:以前年度損益調(diào)整? ? 貸:應(yīng)付賬款