你好,不需要發(fā)票,根據(jù) 無(wú)票收入?yún)R總申報(bào)租賃費(fèi),然后納稅,一般自查出來(lái)的直接報(bào)了,稅務(wù)局也不會(huì)再過(guò)問(wèn)的

公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬(wàn),這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬(wàn)應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
2021年-2023年,我公司租賃場(chǎng)地給駕校公司經(jīng)營(yíng),因期間得知我方要拆遷,駕校不肯和我們簽場(chǎng)地租賃協(xié)議。兩年的租賃已經(jīng)繳納我們公司,但是財(cái)務(wù)因?yàn)閷?duì)方?jīng)]簽合同,一直不確認(rèn)收入入賬,這樣是不是有問(wèn)題。收到錢了,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了,并且收入兩年都沒(méi)確認(rèn),本年確認(rèn)是否要調(diào)增呢,每年租賃8萬(wàn)。
由于分公司在開(kāi)辦期初證件未辦理清楚,總公司代分公司簽訂租賃合同,實(shí)際業(yè)務(wù)是分公司在租的,并且后期也是由分公司支付款項(xiàng)。銷售方按簽約主體把票開(kāi)給了總公司。有兩個(gè)問(wèn)題:1、付款方與發(fā)票收款方不一致,即實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生者分公司付款,合同簽約方總公司收票,這樣是否存在風(fēng)險(xiǎn),該如何處理?可以簽訂總公司委托分公司付款的協(xié)議嗎,這樣處理稅務(wù)上是否認(rèn)定為正常?2、簽完協(xié)議,收票方(總公司)是否可以正常入賬作為費(fèi)用,與分公司掛往來(lái)。
老師請(qǐng)問(wèn)下,對(duì)方是培訓(xùn)學(xué)校,長(zhǎng)期和公司簽有租賃設(shè)備合同,也都有支付租賃款,租賃是收到款納稅義務(wù)就發(fā)生的,但對(duì)方都不要發(fā)票簽訂的也是不含稅合同,原來(lái)一兩年了收到款都做預(yù)收了,也沒(méi)有申報(bào)納稅,應(yīng)該怎樣處理了(減少風(fēng)險(xiǎn))
老師,想咨詢一下之前簽的合同融資租賃設(shè)備,去年已經(jīng)入賬了,但是租金一直都沒(méi)有付,發(fā)票也沒(méi)有,所以要把這個(gè)合同撤銷,這個(gè)月我把去年度有關(guān)這個(gè)設(shè)備分錄都沖紅了,所以報(bào)稅務(wù)局2023年財(cái)務(wù)報(bào)表,里面的資產(chǎn)金額,累計(jì)折舊金額,長(zhǎng)期應(yīng)付款金額,未確認(rèn)融資費(fèi)用金額以及財(cái)務(wù)費(fèi)用都調(diào)整了,但是和用友軟件直接生成的年報(bào)不一致,因?yàn)橘~上五月份才更正的,這樣有影響嗎?
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒(méi)有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問(wèn)題
報(bào)增值稅,通行開(kāi)的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來(lái)是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤(rùn)就超了300萬(wàn),現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬(wàn)
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來(lái)不能提交,說(shuō)跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過(guò),是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒(méi)開(kāi)發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?
公司1—9應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)是396613,借方累計(jì)數(shù)是520053,請(qǐng)問(wèn)老師新的季度所得稅申報(bào)的已計(jì)入成本費(fèi)用的工資和應(yīng)付職工薪酬二欄怎么填寫?
企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思?怎么操作
老師,我用自己名字起個(gè)個(gè)體戶,我雇傭了2個(gè)人跟我一起干活兒,主要給鋼廠的爐子里投料,一天24小時(shí)倒班兒。鋼廠沒(méi)雇傭我,只是把活兒包給我,每個(gè)月給我人工費(fèi),我得起個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是這個(gè)個(gè)體戶名字應(yīng)該怎么起?

