您好,就是企業(yè)所得稅年報(bào)的意思,把前以前的暫估,不合同的發(fā)票調(diào)增或調(diào)減,多退少補(bǔ)的意思

企業(yè)所得稅清算是什么意思?企業(yè)所得稅清算和匯算清繳,是一回事嗎?
每年企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思,具體怎么操作啊
企業(yè)所得稅匯算清繳怎樣操作
企業(yè)所得匯算清繳不想退稅,怎么操作
還不是很懂,直接告訴我季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅跟年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅是怎么操作的?有什么不一樣的?要注意什么?老師,不好意思
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)稅局上傳的資產(chǎn)負(fù)債表23年期末數(shù)與24年期初數(shù)不一致,主要的存貨的數(shù)據(jù)不對(duì),當(dāng)時(shí)可能抄錯(cuò)了。我直接在稅局的網(wǎng)站上改嗎?
老師你好 公司是有1688電商平臺(tái),現(xiàn)在就是平臺(tái)上,9月客戶平臺(tái)下單后,當(dāng)月也發(fā)貨了,但是款項(xiàng)結(jié)清,真正到公司支付寶賬上是在10月份 那我9月份需要入賬這未結(jié)清的業(yè)務(wù)款項(xiàng)嗎?應(yīng)該怎么入賬?
老師,這里捐贈(zèng)給環(huán)保組織是否免稅
應(yīng)付賬款借方余額重分類到預(yù)付賬款,未分配利潤(rùn)是不是要調(diào)增?比如預(yù)付100,應(yīng)付借方100,重分類后預(yù)付余額200,未分配利潤(rùn)200是這樣嗎
我有個(gè)公司3季度能不能幫我先報(bào)一下,有償服務(wù)
老師,我們申報(bào)的三季度增值稅銷售收入都是按開票取的數(shù),這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)保送的收入,是從哪取的數(shù),為什么會(huì)出現(xiàn)這種通知,我們?cè)撊绾谓鉀Q
老師。小規(guī)模納稅人第三季度憑證需要計(jì)提增值稅。企業(yè)所得稅嗎
勞務(wù)報(bào)酬有分連續(xù)勞務(wù)所得嗎
請(qǐng)問(wèn)電商平臺(tái)的賬務(wù)處理和實(shí)體店的賬務(wù)處理有什么區(qū)別,是按電子稅務(wù)局局開票金額報(bào)收入,還是按互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)報(bào)收入
老師我這邊有幾張已經(jīng)入賬的2024費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有納稅人識(shí)別號(hào),該怎么處理?還有幾筆發(fā)票是重復(fù)入賬,都是去年和前年的,要怎么處理?還是不用管了


年報(bào)是什么?不合同的發(fā)票是什么?
年報(bào)就是企業(yè)所得稅的匯算清繳,就是沒(méi)有收到的發(fā)票,或稅會(huì)差異的發(fā)票,調(diào)增調(diào)減
怎么調(diào)增調(diào)減
填報(bào)表,上面有納稅調(diào)整表,在這上面填
把以前的暫估什么意思?稅會(huì)差異的發(fā)票?什么意思,聽不懂
比如前面公司不想交稅,就先暫估成本,但因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有發(fā)票的,所以就要調(diào)增
稅會(huì)差異
比如福利費(fèi)是按工資的14%抵扣,你們按票抵扣了,就會(huì)有差異
暫估成本是什么意思?按票抵扣是什么意思?
就是沒(méi)有發(fā)票,先入賬減少交稅的意思
福利費(fèi)他是限額抵扣,不是全額抵扣
工資怎么核算?
就是你們申報(bào)工資的金額,