假的建議紅沖處理?
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
另一方科目不好沖啊。暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)金也不好弄啊
取現(xiàn)金作庫存現(xiàn)金多,銀行存款少。那我做反分錄。錢也沒到賬啊
你好,就是做原來相反的分錄。因為本來就是虛假的嘛。
我知道啊。但是錢沒打到銀行。咋做
做相反的庫存商品是負數(shù)
哈哈。那咋搞
取出來現(xiàn)金給老板了
他沒還我。也沒有任何票據(jù)
你原來是怎么做的因為是虛假虛構(gòu) 那你原來是怎么做的?因為是虛假虛構(gòu)的嘛,都是假的嘛,所以說原來相反分錄不就行了嗎?
原來庫存商品是虛假的,增加了,那你現(xiàn)在就減少。
那庫存是負數(shù)了。老板就是要弄假少交稅
原來咱庫存商品不是多寄了嗎?先確定這一步。
原來都多結(jié)轉(zhuǎn)了。少繳了稅
賬面庫存都結(jié)轉(zhuǎn)掉了
那證明你成本也是多結(jié)轉(zhuǎn)了再退回來不就是好了嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本那個分錄也做了相反的處理。
那就要交稅了。老板不愿意啊
老板就是不要交稅
沒有辦法呀,你造假。然后現(xiàn)在你要是正確的處理,就把造假的紅沖了。那你要是不想交稅就造假,繼續(xù)維持著查到再說。
不是我做假的,是之前的會計做的
建議你不管你不要再調(diào)整,要不責任還會連到你身上。
嗯好的,工作好難進行下去,這種公司還有必要待下去嗎?
一邊工作一邊找找到好了就跳槽。
我走了會不會追責我,我在這干了一段時間
造假不是你造假的,和你沒有關(guān)系。
好的謝謝
不客氣問題解決,請好評,謝謝。