假的建議紅沖處理?

公司要注銷,賬面上還趴著大金額庫存現(xiàn)金,怎么處理
暫估材料入庫,并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價與實際差距太大怎么辦?
老師, 內(nèi)賬和外賬的現(xiàn)金日記賬的數(shù)額(就是庫存現(xiàn)金)相差很大怎么辦? 1、內(nèi)賬就是公司內(nèi)部真實賬目,一般的公司存現(xiàn)金的比例不會很大。 2、外賬是對外的套賬,存在一定的虛假成份。按庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,只要三至五天的零用現(xiàn)金,因此也不可能很大。但由于相當(dāng)部門現(xiàn)金實際已經(jīng)支付了,但無法在外賬中反映,從而造成外賬的現(xiàn)金偏大。該怎么處理?
,庫存現(xiàn)金太大,與實際不符怎么處理 未分配利潤超大,好多成本票沒入賬,虛大的未分配利潤怎么處理
賬面暫估金額太大,庫存現(xiàn)金也很大。實際上都是虛假的。要怎么處理
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應(yīng)該怎么修改,什么時候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
另一方科目不好沖啊。暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本了。現(xiàn)金也不好弄啊
取現(xiàn)金作庫存現(xiàn)金多,銀行存款少。那我做反分錄。錢也沒到賬啊
你好,就是做原來相反的分錄。因為本來就是虛假的嘛。
我知道啊。但是錢沒打到銀行。咋做
做相反的庫存商品是負(fù)數(shù)
哈哈。那咋搞
取出來現(xiàn)金給老板了
他沒還我。也沒有任何票據(jù)
你原來是怎么做的因為是虛假虛構(gòu) 那你原來是怎么做的?因為是虛假虛構(gòu)的嘛,都是假的嘛,所以說原來相反分錄不就行了嗎?
原來庫存商品是虛假的,增加了,那你現(xiàn)在就減少。
那庫存是負(fù)數(shù)了。老板就是要弄假少交稅
原來咱庫存商品不是多寄了嗎?先確定這一步。
原來都多結(jié)轉(zhuǎn)了。少繳了稅
賬面庫存都結(jié)轉(zhuǎn)掉了
那證明你成本也是多結(jié)轉(zhuǎn)了再退回來不就是好了嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本那個分錄也做了相反的處理。
那就要交稅了。老板不愿意啊
老板就是不要交稅
沒有辦法呀,你造假。然后現(xiàn)在你要是正確的處理,就把造假的紅沖了。那你要是不想交稅就造假,繼續(xù)維持著查到再說。
不是我做假的,是之前的會計做的
建議你不管你不要再調(diào)整,要不責(zé)任還會連到你身上。
嗯好的,工作好難進行下去,這種公司還有必要待下去嗎?
一邊工作一邊找找到好了就跳槽。
我走了會不會追責(zé)我,我在這干了一段時間
造假不是你造假的,和你沒有關(guān)系。
好的謝謝
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