學(xué)員朋友您好,要查明原因成本票為什么沒入賬,才能按原因進行處理的
老師 因為是跨年度的,如果直接沖紅收入成本就不應(yīng)該計入利潤分配--未分配利潤,同樣道理,做到利潤分配-未分配利潤了,就不應(yīng)再計入收入和成本,你的思路是對的 1.如果現(xiàn)在調(diào)整 怎么調(diào)整呢 2.如果不調(diào)整 可不可以呢 我只是覺得兩表差異大 太明顯了
由于啟用金蝶系統(tǒng)時庫存商品期初余額(單價)錄入錯誤導(dǎo)致,主營業(yè)務(wù)成本錯誤(比實際金額小),主營業(yè)務(wù)收入比實際金額大,導(dǎo)致累積的利潤分配——未分配利潤期末余額比實際大。 在不影響會計恒等式的情況下怎么樣可以把“利潤分配——未分配利潤”調(diào)整至實際金額(調(diào)減)
你好老師,起初建賬的時候借貸不平衡,放到未分配利潤來進行調(diào)賬,現(xiàn)在實在找不到原因了,未分配利潤掛了很大額現(xiàn)在要怎么處理
去年12月應(yīng)計入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫單就計入管理費用了,現(xiàn)在要調(diào)賬。應(yīng)該怎么處理?我現(xiàn)在這樣做,但是感覺不對//借:固定資產(chǎn)-電腦4400;貸:利潤分配-未分配利潤-利潤調(diào)整4400//借:利潤分配-未分配利潤4400;貸:利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
未分配利潤上面有金額單位注銷的時候會怎么處理?未分配利潤是不是單位真實存在錢,有沒有未分配利潤錢就應(yīng)該有多少錢在銀行存款?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬