您好,這個的話,是需要調(diào)增的,要的
老師好,服務業(yè)的成本還未取得發(fā)票,但12月已經(jīng)計入主營業(yè)務成本了,如果5月匯算清繳還未取得發(fā)票,但是繳納所得稅有進行調(diào)增,那賬務還需要改分錄嗎?
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個項目上調(diào)增呢?
你好,我是免征增值稅企業(yè) 公司有一些無票成本入賬和無票費用入賬,那么在5月31號前匯算清繳 進行納稅調(diào)增,現(xiàn)在需要預計所得稅計算,想針對無票項納稅調(diào)增需要繳稅嗎?
老師你好,請問下我有一個成本,跟收入無關的,有開票進來,企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要調(diào)增嗎?在哪里調(diào)
老師,您好!請問一下:年報調(diào)增 繳納稅款利潤表要和企業(yè)所得稅報表一致嗎?調(diào)增情形:若稅務要求調(diào)增某些費用(如超標準費用、不合規(guī)票據(jù)等),應納稅所得額會增加,需補繳稅款。 借:所得稅費用(補繳部分) 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 利潤表無需調(diào)整:會計利潤保持不變,僅在企業(yè)所得稅申報表中體現(xiàn)調(diào)增。 不需要:利潤表遵循會計準則,僅需在所得稅申報表中進行稅務調(diào)整。 若調(diào)增涉及前期會計差錯(如收入漏記、成本多計等),需追溯調(diào)整利潤表。
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
對納稅調(diào)增,要繳納所得稅嗎?
那企業(yè)如果存在虧損,那是否可以減去納稅調(diào)增的部分所得?
嗯對,是可以減去調(diào)增這部分