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我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉(zhuǎn)出,申報表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出

2023-12-22 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 13:37

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶1229 追問 2023-12-22 13:41

申報表要轉(zhuǎn)出的話數(shù)據(jù)填在哪里

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齊紅老師 解答 2023-12-22 13:43

同學你好 附表二里面轉(zhuǎn)出

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同學你好 對的 是這樣的
2023-12-22
沒有那么復雜,12月發(fā)票原本就不該做到11月的。
2023-12-22
你好 請問12月份對方?jīng)]有開具正確的藍字發(fā)票給您嗎
2021-01-14
您好,既然你做了轉(zhuǎn)出,就做一個正常的憑證,在做一個個正常憑證一樣但是負數(shù)的憑證,就相當于沒有了
2021-03-10
你好,可以直接把已做賬的進項稅額用負數(shù)沖減出來或者是反方向減少,價稅合計到相應的業(yè)務里做費用
2020-08-17
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