銀行都可以的,最好是做進項轉出。
老師,我們是采購方,之前認證抵扣過,現(xiàn)在需要采購退貨,我們申請紅字信息表,比如是在7月份開的信息表,在8月份報稅的時候,是不是需要做進項稅額轉出?還是收到紅字發(fā)票在進項稅額轉出?
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負數(shù)發(fā)票,報2月的增值稅的時候我也做了進項轉出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結轉增值稅?負數(shù)發(fā)票還沒有來
請問,收到進項票我們抵扣了,后有問題,我們開具紅字發(fā)票信息表給對方,對方開負數(shù)發(fā)票,我們如何做會計分錄?進項稅怎么轉出
請問老師,之前有認證過的進項稅,后來退了,我開了紅字信息表表,也收到了對方的紅字專票,我是做進項稅負數(shù),還是進項稅轉出?請問老師什么時候做負數(shù)什么時候轉出。
老師,我們開具了進項的票的紅字信息表,可是對方沒開具負數(shù)發(fā)票回來,我怎么做分錄?因為報增稅時已經有進項稅轉出了
老師,以自己自然人登陸進電子稅務局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產b產品,需兩道工序才能完成。假設原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產品數(shù)量為200件。月初在產品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當產量法計算b產品的完工產品和月末在產品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當產量法計算b產品的完工產品和月末在產品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據業(yè)務對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應收票據嗎?
20日,用銀行存款支付產品銷售運輸費300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進公司銷售Jp產品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進公司銷售Jp產品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
認證了,因為你需要填寫附表二的進項轉出,這樣你賬上和申報的數(shù)據是一樣的,如果你沒有抵扣的,做紅沖。
也就說沒有認證的情況下做負數(shù),認證的情況下做轉出對嗎?
對的,是的,是這么做的。
請問老師是填寫在這張表的其他里面嗎?
附表二開具的紅字信息表一欄里面。
附表二您指的是增值稅申報表嗎?
對的,是的,增值稅的附表二就是你截圖的。
寫在20欄次對吧 但是我寫在23了
是啊,是在這里面填寫的。
請問老師如果是開錯了換開呢?
換開也做進項稅轉出嗎?
對的是的,也需要做進項轉出。
請問老師,這個紅字跟年限沒有關系吧。因為是我單位交的電費,當時算錯了,多交了,涉及4年,所以多交這部分的專票金額都要做進項稅轉出。
你好,和年限沒有關系的,只要能開了就可以開出來,不管什么時間的都可以