可 計(jì)入 管理費(fèi)用-社保費(fèi)

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司規(guī)定社保都按最低基數(shù)交,有一個(gè)員工把自己的基數(shù)提高了,多交部分由他本人承擔(dān),工傷保險(xiǎn)原本就只由單位交,由于他提高基數(shù),企業(yè)承擔(dān)多出部分從他本人工資里面扣除,我在報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除項(xiàng)目沒(méi)有工傷保險(xiǎn)這一欄,我該怎么填寫(xiě)?
#提問(wèn)#老師,您好!想問(wèn)一下,員工這月工資低4500,社?;鶖?shù)交的高,個(gè)人社保合計(jì)2500多,員工想社保這月全部由公司承擔(dān),申報(bào)個(gè)稅怎么算呢?個(gè)稅系統(tǒng)里個(gè)人社保部分是否要填入呢?
老師,我想咨詢一下,我們員工的個(gè)人部分社保,由公司承擔(dān),那應(yīng)該怎么做賬?
老師咨詢一下,員工現(xiàn)金繳納25年社?;鶖?shù)調(diào)整后的金額,這個(gè)該怎么做賬
老師咨詢一下,25年社保基數(shù)調(diào)整后員工個(gè)人補(bǔ)交的部分,現(xiàn)金已交到公司了,該怎么做賬呢
甲公司為一般納稅人,購(gòu)賣(mài)玉米種子30,對(duì)方開(kāi)的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個(gè)體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個(gè)月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票了
你好,想問(wèn)一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒(méi)有給我們開(kāi)票,然后每個(gè)月我這邊也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問(wèn)下企業(yè)什么情況下會(huì)被定為非正常經(jīng)營(yíng)戶?
樸老師,這個(gè)回答我不是很懂 是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫(kù)按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫(kù)月份無(wú)關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒(méi)錢(qián),小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時(shí)公司賬戶有錢(qián)了把錢(qián)轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請(qǐng)問(wèn)已申報(bào)但是沒(méi)有繳稅,剛才點(diǎn)開(kāi)稅費(fèi)繳納進(jìn)去,微信支付寶支付確定后沒(méi)有出現(xiàn)二維碼,退出再進(jìn)去就沒(méi)有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進(jìn)去繳稅
老師你好!運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票10萬(wàn),格外給9000元稅點(diǎn)錢(qián),老板問(wèn)我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬(wàn)油,其他2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫(kù)按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫(kù)月份無(wú)關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個(gè)月是多少額度


公司實(shí)際交納時(shí)由原來(lái)的其他應(yīng)付款換為管理費(fèi)用
是,由原來(lái)的其他應(yīng)付款換為管理費(fèi)用