是的,那個(gè)是要加上的哈

我先把這個(gè)事情的來(lái)龍去脈說(shuō)一下就是原來(lái)的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來(lái)發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過(guò)的款之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開(kāi)發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開(kāi)過(guò)來(lái),但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬(wàn)票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
老師你好!所得稅季度申報(bào)時(shí),新增職工薪酬一項(xiàng)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 取數(shù) 是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬 二級(jí)科目工資的 本年借方發(fā)生額是吧?這里包括給職工發(fā)的獎(jiǎng)金嗎?我們單位去年年底計(jì)提了17萬(wàn)的一個(gè)獎(jiǎng)金,今年25年1月發(fā)放的,這次填寫(xiě) 【實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬】一項(xiàng)里是不是不包括這17萬(wàn)元,謝謝
老師:您好!這個(gè)季度的所得稅申報(bào)有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我剛接手一家公司賬務(wù)幾個(gè)月,之前會(huì)計(jì)去年計(jì)提了40多萬(wàn)的應(yīng)付職工薪酬,都已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅,但還沒(méi)發(fā)放。今年的匯算清繳也沒(méi)有把這筆調(diào)整,(這40多萬(wàn)是去年的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù),這次申報(bào)企業(yè)所得稅,已計(jì)入成本的職工薪酬這欄數(shù)據(jù)我應(yīng)該如何填報(bào)?
老師你好!所得稅季度申報(bào)時(shí),新增職工薪酬一項(xiàng)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 取數(shù) 是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬 二級(jí)科目工資的 本年借方發(fā)生額是吧?這里包括給職工發(fā)的獎(jiǎng)金嗎?我們單位去年年底計(jì)提了17萬(wàn)的一個(gè)獎(jiǎng)金,今年25年1月發(fā)放的,這次填寫(xiě) 【實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬】一項(xiàng)里是不是不包括這17萬(wàn)元,謝謝
老師,你好,現(xiàn)在報(bào)本月企業(yè)所得稅,關(guān)于工資數(shù)據(jù)有以下問(wèn)題想請(qǐng)教: 1、已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:是1-9月計(jì)提的工資+社保+福利費(fèi)用對(duì)嗎?(教育、工會(huì)、公積等其他費(fèi)用我公司暫時(shí)沒(méi)有) 福利費(fèi)我們?cè)趫?bào)銷(xiāo)時(shí)直接跟業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)等一起報(bào)銷(xiāo)放在管理費(fèi)用,沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度,那我是不是應(yīng)該把這個(gè)管理費(fèi)用-社會(huì)福利費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出1-9月累計(jì)數(shù)再加上1-9月計(jì)提的工資+社保數(shù)一起申報(bào)。 2、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:我們公司去年是按計(jì)提報(bào)的個(gè)稅,實(shí)際發(fā)放工資在今年2-4月(發(fā)放去年5-12月工資共計(jì)17萬(wàn)左右),今年是按實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)(9.7萬(wàn)左右)報(bào)的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按1-9月實(shí)際發(fā)放數(shù)(17+9.7=26.7萬(wàn))申報(bào)嗎,如果按這個(gè)數(shù)申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)1-9月才申報(bào)9.7萬(wàn)就相差太大了,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警或者稽查?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫(xiě)項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣(mài)車(chē)的,宿營(yíng)車(chē),線(xiàn)路車(chē),就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢(qián)?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


就是計(jì)提和實(shí)發(fā)都要加是吧?但我們的賬并沒(méi)有加啊
是的,都是要加上的哈
好的,老師再請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題哈,員工用餐我們是直接做到費(fèi)用的,沒(méi)有用到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)也要加進(jìn)來(lái)嗎
是的,那個(gè)也是要計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬
那我的賬務(wù)我要做調(diào)整否?
今年不調(diào)整了,明年按規(guī)范做賬
那實(shí)發(fā)的應(yīng)付職工薪酬包含公司繳納的社保公積金嗎
那個(gè)不包括的,只是應(yīng)付的工資和獎(jiǎng)金
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。