同學,你好 3月份 借:管理費用-暫估 貸:銀行存款 4月份 借:管理費用-暫估? ?負數(shù) 貸:銀行存款? ?負數(shù) 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,請問一下,4月份就已對公支付,4月份的發(fā)票已開好,現(xiàn)在才收到發(fā)票,該如何帳務處理?
3月份提前開具的4-6月份的租金發(fā)票怎么做賬務處理
3月份對公支付代理記賬費,4月才收到對方開具發(fā)票 3月和4月賬務怎么處理
3月份對公支付代理記賬費,4月才收到對方開具發(fā)票 3月和4月賬務怎么處理
2月支付代理記賬公司代理費,3月才收到代理記賬公司開據(jù)的 普通發(fā)票 這期間會計分錄怎么處理
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
不寫預付賬款-***公司嗎
正常是不是寫預付賬款或者應收賬款呀
同學,你好 3月份發(fā)生,就需要暫估費用
借方 應付賬款 或者預付賬款,嗎還是直接就寫管理費用
不寫對公付款賬戶名稱嗎
同學,你好 你3月份就發(fā)生代理記賬業(yè)務了嗎?? 如果是,直接計入費用
還有其他費用
收入成本都有啊
同學,你好 那你需要3月份計入費用