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請教老師一下,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進項稅怎么處理。2023年226萬,全部進成本了,沖24年費用26萬(進項稅合適嗎?)

2024-02-23 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-23 18:05

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸利潤分配,未分配利潤做這個調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2024-02-23 18:05

匯算清繳,這個需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶9701 追問 2024-02-23 18:06

如果財務(wù)當時做了價稅分離,請問24年取得怎么抵扣進項稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-23 18:08

你好,你把上一年的賬務(wù)處理寫一下的,沒有收到發(fā)票,你怎么加水分開的?

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快賬用戶9701 追問 2024-02-23 18:09

因為有合同,合同寫著專票的稅率呀

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齊紅老師 解答 2024-02-23 18:12

你好,你寫一下賬務(wù)處理啊,因為你沒有增值稅發(fā)票,他沒有應(yīng)交稅費的,你可以按照不含稅的金額來暫估發(fā)票,到了之后你只做稅款就可以。

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快賬用戶9701 追問 2024-02-23 19:56

請問分錄:借 暫估成本 借 待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-23 19:59

不對。借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,暫估這里是不含稅的金額,然后發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸利潤分配,都是不含稅的金額。借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9701 追問 2024-02-23 20:09

請問老師,暫估成本100萬必須是不含稅金額嗎?那么借 成本100萬 貸應(yīng)付賬款100萬。來了專票價稅合計113萬,借 進項稅 13萬 貸 應(yīng)付賬款13萬嗎?

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快賬用戶9701 追問 2024-02-23 20:10

或者收到票:借 應(yīng)付賬款100 進項稅13萬 貸 銀行存款113萬

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齊紅老師 解答 2024-02-23 20:13

是的 暫估按不含稅的 可以

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借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸利潤分配,未分配利潤做這個調(diào)整的
2024-02-23
借:進項 貸:成本費用科目
2024-02-23
借:利潤分配 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出
2024-02-27
同學你好 對的 要沖減之前的成本
2023-03-02
你好! 是的,含稅記入成本就可以了 認證時,可以選擇認證不抵扣進項。
2021-02-09
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