借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸利潤分配,未分配利潤做這個調(diào)整的
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進項稅我怎么處理?
老師,我們2022年交水費5萬,有一部分計入2022年成本了,然后有一部分進2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了別用用我們水的水費11000萬,(之前沒人告訴我有這11000萬)我已經(jīng)在2023年1月上年成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,我收到這11000元怎么做分錄,是不是要沖減之前的成本
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢
請問老師,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進項稅怎么處理。
請教老師一下,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進項稅怎么處理。2023年226萬,全部進成本了,沖24年費用26萬(進項稅合適嗎?)
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
匯算清繳,這個需要納稅調(diào)增。
如果財務(wù)當時做了價稅分離,請問24年取得怎么抵扣進項稅。
你好,你把上一年的賬務(wù)處理寫一下的,沒有收到發(fā)票,你怎么加水分開的?
因為有合同,合同寫著專票的稅率呀
你好,你寫一下賬務(wù)處理啊,因為你沒有增值稅發(fā)票,他沒有應(yīng)交稅費的,你可以按照不含稅的金額來暫估發(fā)票,到了之后你只做稅款就可以。
請問分錄:借 暫估成本 借 待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款嗎?
不對。借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,暫估這里是不含稅的金額,然后發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸利潤分配,都是不含稅的金額。借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)付賬款。
請問老師,暫估成本100萬必須是不含稅金額嗎?那么借 成本100萬 貸應(yīng)付賬款100萬。來了專票價稅合計113萬,借 進項稅 13萬 貸 應(yīng)付賬款13萬嗎?
或者收到票:借 應(yīng)付賬款100 進項稅13萬 貸 銀行存款113萬
是的 暫估按不含稅的 可以