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Q

老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進(jìn)項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進(jìn)項稅我怎么處理?

2021-02-09 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-09 15:15

你好! 是的,含稅記入成本就可以了 認(rèn)證時,可以選擇認(rèn)證不抵扣進(jìn)項。

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快賬用戶6543 追問 2021-02-09 15:16

一般這種不應(yīng)稅的進(jìn)項是不是應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出比較好

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齊紅老師 解答 2021-02-09 15:19

是的,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出比較好些。

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快賬用戶6543 追問 2021-02-09 15:20

我這情況比較特殊,所以不好做,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-09 15:22

是的,你的理解很對

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快賬用戶6543 追問 2021-02-09 16:01

老師,我本月印花稅申報稅額0.6元,但是1元以內(nèi)印花稅不需要交稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-09 16:20

如果不用交納印花稅,那也不用做這部分賬務(wù)處理的

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你好! 是的,含稅記入成本就可以了 認(rèn)證時,可以選擇認(rèn)證不抵扣進(jìn)項。
2021-02-09
你好,匯算清繳的時候沒有做調(diào)整的話,你之前分錄是怎么做的?
2021-06-01
借相關(guān)成本費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2025-04-09
您好,稅額可以記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額就成
2024-01-08
你好,你當(dāng)時進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入的是哪個成本費(fèi)用科目
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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