同學你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
老師2021年1月開了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,現(xiàn)在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個還要做收入嗎?
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了,但是沒有抵
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報表填錯了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報表本期已繳稅額填的是0,期末應補退稅額也是0
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
房開企業(yè)在報送增值稅報表時,土地抵減的銷項稅額報在增值稅報表的哪張附表???
現(xiàn)在實繳注冊資本金需要驗資嗎?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬,超了500萬了,9月26稅務局通知了,我們在6月30調(diào)增過4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補繳4到9月的增值稅嗎
老師,我廠新建啤酒廠,設備正在安裝調(diào)試,沒正式生產(chǎn),但是老板從外地購進成品酒銷售了,籌辦期不能有損益,該咋辦?
以前工資5000元剛漲工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個月
收到的高新技術獎勵的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問下公司員工給另外一家公司干活,公司會結算單我們公司,之前是計提的公司多的沖銷售費用,那銷售費用不夠充的也就是小于了這個金額到時候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實際操作層面,還有預繳增值稅的說法嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
那這樣我2月份申報是要交稅嗎?
同學你好! 如果就這一筆業(yè)務的話, 假如你的票總金額是1000元。稅率是13% 普票時,應交稅費=1000/1.13*0.13=115.04 專票時,應交稅費=1000/1.13*0.13=115.04 這兩個算出來,沒有稅額差異,所以,不交稅,? 只是說,在增值稅申報表附表1里,顯示的地方不一樣, 1個是【專票列】正數(shù) 2個是【其他開票列】負數(shù)
我的意思是我2月份申報時要交稅,3月份申報是再退回來嗎?
如果我紅沖了,沒有再重新開具,那是不是我2月份申報的時候要交稅,3月份再退回來?
同學你好! 真抱歉,我理解錯了,假如還是只有這一筆業(yè)務, 1)2月份申報 【所屬期是1月的增值稅】時,是要交稅 2)因為,你紅沖了普票,又重新開具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。 3月份申報 【所屬期是2月的增值稅】時,不要交稅。? 3)假如,你只是紅沖了,但是,沒有重新開票, 只有一項負數(shù)銷項稅,電子稅局是不讓申報, 必須帶著公章,到柜臺去做申報 。是否退稅,取決于,你申報完,稅局系統(tǒng)里會顯示怎么樣的結果,才能決定。
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報,不用做額外處理是吧
對的,同學,不客氣,老師應該的。 該怎么做就怎么做, 不用額外處理,? 紅沖后,把正確發(fā)票開出來,專給客戶就行