同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動(dòng)抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
老師2021年1月開了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個(gè)還要做收入嗎?
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報(bào)表填錯(cuò)了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報(bào)表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
你好老師,,我們?cè)?月份還是小規(guī)模的時(shí)候開了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的收入普通發(fā)票,8月份的時(shí)候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的180萬(wàn)咋申報(bào)
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
那這樣我2月份申報(bào)是要交稅嗎?
同學(xué)你好! 如果就這一筆業(yè)務(wù)的話, 假如你的票總金額是1000元。稅率是13% 普票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 專票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 這兩個(gè)算出來(lái),沒有稅額差異,所以,不交稅,? 只是說,在增值稅申報(bào)表附表1里,顯示的地方不一樣, 1個(gè)是【專票列】正數(shù) 2個(gè)是【其他開票列】負(fù)數(shù)
我的意思是我2月份申報(bào)時(shí)要交稅,3月份申報(bào)是再退回來(lái)嗎?
如果我紅沖了,沒有再重新開具,那是不是我2月份申報(bào)的時(shí)候要交稅,3月份再退回來(lái)?
同學(xué)你好! 真抱歉,我理解錯(cuò)了,假如還是只有這一筆業(yè)務(wù), 1)2月份申報(bào) 【所屬期是1月的增值稅】時(shí),是要交稅 2)因?yàn)?,你紅沖了普票,又重新開具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。 3月份申報(bào) 【所屬期是2月的增值稅】時(shí),不要交稅。? 3)假如,你只是紅沖了,但是,沒有重新開票, 只有一項(xiàng)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅,電子稅局是不讓申報(bào), 必須帶著公章,到柜臺(tái)去做申報(bào) 。是否退稅,取決于,你申報(bào)完,稅局系統(tǒng)里會(huì)顯示怎么樣的結(jié)果,才能決定。
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報(bào),不用做額外處理是吧
對(duì)的,同學(xué),不客氣,老師應(yīng)該的。 該怎么做就怎么做, 不用額外處理,? 紅沖后,把正確發(fā)票開出來(lái),專給客戶就行