同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,

沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


那這樣我2月份申報(bào)是要交稅嗎?
同學(xué)你好! 如果就這一筆業(yè)務(wù)的話, 假如你的票總金額是1000元。稅率是13% 普票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 專票時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)=1000/1.13*0.13=115.04 這兩個(gè)算出來,沒有稅額差異,所以,不交稅,? 只是說,在增值稅申報(bào)表附表1里,顯示的地方不一樣, 1個(gè)是【專票列】正數(shù) 2個(gè)是【其他開票列】負(fù)數(shù)
我的意思是我2月份申報(bào)時(shí)要交稅,3月份申報(bào)是再退回來嗎?
如果我紅沖了,沒有再重新開具,那是不是我2月份申報(bào)的時(shí)候要交稅,3月份再退回來?
同學(xué)你好! 真抱歉,我理解錯(cuò)了,假如還是只有這一筆業(yè)務(wù), 1)2月份申報(bào) 【所屬期是1月的增值稅】時(shí),是要交稅 2)因?yàn)?,你紅沖了普票,又重新開具了正確的專票,稅額是一樣的,抵消掉了。 3月份申報(bào) 【所屬期是2月的增值稅】時(shí),不要交稅。? 3)假如,你只是紅沖了,但是,沒有重新開票, 只有一項(xiàng)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅,電子稅局是不讓申報(bào), 必須帶著公章,到柜臺去做申報(bào) 。是否退稅,取決于,你申報(bào)完,稅局系統(tǒng)里會顯示怎么樣的結(jié)果,才能決定。
哦,我明白了,謝謝老師,那我就是正常申報(bào),不用做額外處理是吧
對的,同學(xué),不客氣,老師應(yīng)該的。 該怎么做就怎么做, 不用額外處理,? 紅沖后,把正確發(fā)票開出來,專給客戶就行