你好,借銀行存款貸應付賬款這樣更正。
請教一下,帳面上,之前的月份已經交稅和結賬,現在發(fā)現1到6月份有一個科目用錯了,本應是,應付賬款寫成了應收賬款,借貸方沒有用錯,這樣情況要怎么樣處理
勞務費用之前上月收款時做了 借 應付賬款 貸 銀行存款,這個月收到發(fā)票 做 借 管理費用勞務費 應交增值稅 貸 應付帳款么?還是怎么做
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應該 借:預付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經管理費用已經結轉損益了,這個月我應該怎么更正憑證呢
提問:老師,上個月交了電話費,做了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發(fā)票了,是不是可以結轉,借:管理費用,貸:應付賬款。
老師,我上月做了一個憑證,借,銷售費用貸,銀行存款。但實際應該是 借,銷售費用。貸,應付賬款。借,應付賬款,貸,銀行存款。這個月我要怎么調整呢?因為這個供應商還有幾張發(fā)票,相當于當時就付了一筆款,因為發(fā)票當時沒收到
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據6000基數繳納,還是5500多基數繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調增納稅調整明細表,27行?
那不對呀那你已經做賬了是原來沒有發(fā)票就這樣做的是不那就把這個 那不對呀,那你已經做賬了,是原來沒有發(fā)票就這樣做了是吧,那就把這個發(fā)票貼到原來憑證后面不用寫分錄了。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學習愉快。