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請問老師,上個月的賬做錯了,有一筆運費收到發(fā)票入賬了,實際沒有付款,但是上個月做的時候,已經按照付款來處理了,這月發(fā)現了,應該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經借:費用,貸:銀行存款了)

2024-02-23 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-23 14:47

你好,借銀行存款貸應付賬款這樣更正。

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齊紅老師 解答 2024-02-23 14:47

那不對呀那你已經做賬了是原來沒有發(fā)票就這樣做的是不那就把這個 那不對呀,那你已經做賬了,是原來沒有發(fā)票就這樣做了是吧,那就把這個發(fā)票貼到原來憑證后面不用寫分錄了。

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快賬用戶5897 追問 2024-02-23 14:48

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-23 14:49

客氣,祝您工作學習愉快。

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你好,借銀行存款貸應付賬款這樣更正。
2024-02-23
你好,借 費用等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應付帳款 下次做支付分錄 借 應付帳款 貸 銀行存款
2021-05-13
你好,學員,一個月內,借貸方都有應付賬款的話,不用調整了
2023-07-30
你好;? ? ? ?你這個是籌建期發(fā)生的? 開辦費 費用; 那么就? 對的哈; 不用去? ? ?處理? ; 你實際是11月的費用嘛? ?
2022-12-08
同學你好,是可以的;
2020-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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