你好;? ? ? ?你這個是籌建期發(fā)生的? 開辦費 費用; 那么就? 對的哈; 不用去? ? ?處理? ; 你實際是11月的費用嘛? ?
老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應(yīng)該是做分錄借:以前年度損益調(diào)整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費用5890,貸:銀行存款5890,我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么調(diào)帳?
老師,銀行扣了網(wǎng)銀年費,未取得發(fā)票就記成借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款,而且已經(jīng)結(jié)賬,不允許改憑證,怎么辦。沒有寫成暫估,有影響嗎?而且銀行這個月開不了發(fā)票,我應(yīng)該怎樣做?
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應(yīng)該 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經(jīng)管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月我應(yīng)該怎么更正憑證呢
公司上月先預(yù)付一半的審計費7500,我做的分錄 借 預(yù)付賬款 7500 貸銀行存款7500 這個月對方開票了15000(票全開了)但剩余7509還未支付 借管理費用15000 貸預(yù)付賬款7500 應(yīng)付賬款7500 這樣寫分錄是正確的嗎
22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯錄成了:借銀行存款 貸管理費用,怎么調(diào)賬
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
不是,我一共預(yù)付了三十多萬,做的時候輸錯了,其中有5萬做成了開辦費,其他二十多萬是掛的預(yù)付
你好;? ? ? ? ? ? ? 那你 調(diào)整下即可;? 借預(yù)付賬款貸管理費用-開辦費? ?;沖多做的金額? ?
我做了,但是因為上月結(jié)轉(zhuǎn)了損益,我的開辦費是平的,現(xiàn)在一沖,開辦費怎么還有余額
?你好;? ? ? ? 沖 了開辦費用 ;? 月末在結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)金額到本年利潤去? ?
就是我沖了開辦費用,他有貸方余額是沒有影響的吧
?你好; 是的; 可以的;? 正常去沖哈? ?