坐你后邊這個分錄就可以了。
老師 代收代付運(yùn)費(fèi) 怎么做 發(fā)票是進(jìn)來的 借 管理費(fèi)用/服務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
勞務(wù)費(fèi)用之前上月收款時做了 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,這個月收到發(fā)票 做 借 管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付帳款么?還是怎么做
8月做賬借應(yīng)付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款可以嗎
提問:老師,上個月交了電話費(fèi),做了借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發(fā)票了,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。
老師,你好,保理公司代收貨款,當(dāng)時做賬是,借銀行存款貸應(yīng)收帳款,保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款,保理公司給開發(fā)票時借財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,這樣收款時的應(yīng)收賬款就不平了,應(yīng)該怎么做賬
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
公司用的是金碟系統(tǒng),我就手動給它錄個憑證?
手動錄入分錄就可以。
這個手動做分錄,要和前面做的那筆應(yīng)付單關(guān)聯(lián)上嗎?
。前面你掛網(wǎng)來了,那就關(guān)聯(lián)。
這個在系統(tǒng)上怎么給它關(guān)聯(lián)呢?
軟件的我不熟悉,你問一下軟件客服。