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提問:老師,上個月交了電話費,做了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發(fā)票了,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費用,貸:應付賬款。

2023-02-03 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-03 13:58

可以的,可以這么做的。

頭像
快賬用戶9603 追問 2023-02-03 13:59

如果發(fā)燒當月收到,那就可以當月把這兩筆分錄一起做了?是不?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 14:00

對的,是的,是這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-02-03
可以的,可以這么做的。
2024-03-30
坐你后邊這個分錄就可以了。
2022-07-08
您好,是的,您的理解非常正確。沒進項稅的發(fā)票,計提費用是權(quán)責發(fā)生制,與發(fā)票無關(guān)
2022-05-12
當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款 你支付時為什么直接掛其他應收款 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 其他應收款 貸:預付賬款
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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