你好,那不是科目用錯(cuò)了嘛
老師你好 4月5月份已經(jīng)結(jié)帳的一份發(fā)票發(fā)現(xiàn)在4月5月重復(fù)做賬了, 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款~某某項(xiàng)目備用金 請(qǐng)問老師這種情況在6月如何處理啊?
請(qǐng)教一下,帳面上,之前的月份已經(jīng)交稅和結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到6月份有一個(gè)科目用錯(cuò)了,本應(yīng)是,應(yīng)付賬款寫成了應(yīng)收賬款,借貸方?jīng)]有用錯(cuò),這樣情況要怎么樣處理
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒有收到相關(guān)的購買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯(cuò)了,銷售不是應(yīng)該有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯(cuò)了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現(xiàn)金25萬 貸方:其他應(yīng)收款25萬 當(dāng)時(shí)5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對(duì)賬沒有差錢。這個(gè)怎么處理呢? 可是
請(qǐng)問老師,上個(gè)月的賬做錯(cuò)了,有一筆運(yùn)費(fèi)收到發(fā)票入賬了,實(shí)際沒有付款,但是上個(gè)月做的時(shí)候,已經(jīng)按照付款來處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費(fèi)用,貸:銀行存款了)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開發(fā)票,比如我們是臺(tái)球俱樂部,能開審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
是的,是科目用錯(cuò)了
這需要怎么樣處理
那做個(gè)調(diào)整的科目,做反的科目,, 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款, 或者是 k借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款,
之前的要返結(jié)賬嗎,回到發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的月份做,還是在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月做
之前的也反結(jié)賬要是修改了,之后就不做分錄了
要是在之前的返結(jié)賬里改,對(duì)數(shù)據(jù)有影響嗎
會(huì)有影響的呢,之前的就變了
要是在當(dāng)月沖紅,是不是可以將前面的金額合計(jì)一起沖紅,還是要寫清楚沖那個(gè)月的,分開來寫
可以分開來紅沖,后期知道是那一筆
紅沖后,再做正確的分錄就可以對(duì)嗎?正確的分錄上面的日期也是在當(dāng)月做的日期對(duì)嗎
是的,紅沖在做正確的就可以的