借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息。
老師,我們應(yīng)還另一個(gè)公司借款利息比如100萬,因?yàn)闆]到付息期所以都沒有支付,但100萬應(yīng)還利息我都計(jì)提2022年都每個(gè)季度了,借其他業(yè)務(wù)支出,貸其他應(yīng)付款。如果我們公司注銷或者轉(zhuǎn)讓,另一個(gè)公司也同意我們不需要還這100萬了,那我這兩個(gè)科目這個(gè)怎么處理呢?
老師你好,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會(huì)計(jì)科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計(jì)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請(qǐng)他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
從別的公司借款20萬 一開始掛的事其他應(yīng)付款 現(xiàn)在需要計(jì)提利息 還用轉(zhuǎn)哪個(gè)科目嘛
老師好!我公司是房地產(chǎn)公司,關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目掛的是應(yīng)付利息,正常計(jì)提利息的分錄是“借:開發(fā)間接費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款”如果要調(diào)減其他應(yīng)付款科目,那資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表有什么變化
老師:請(qǐng)問一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計(jì)提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)是負(fù)數(shù),計(jì)提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費(fèi)用是計(jì)入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對(duì)應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤(rùn)科目,請(qǐng)問一下,我是思路不對(duì)嗎?是哪里有問題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
第二十八期學(xué)員,這個(gè)登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開13個(gè)點(diǎn)了
公司車折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對(duì)公賬戶把這個(gè)錢打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
這個(gè)20萬掛在其他應(yīng)付款 不是長(zhǎng)期借款 能計(jì)提利息嘛
可以的,可以做利息。