您好,這個的話,是可以在五月補提的,這個是沒關(guān)系的,因為五月開票了
老師,2020年5月我收款15W,賬上做了確認(rèn)收入,并且已經(jīng)開過發(fā)票和報過稅,2021年4月份我忘記給對方開過發(fā)票,于是又開了一次發(fā)票且報了一次稅,但是賬上沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么處理呢?
老師好,上個月購進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進(jìn)項發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對吧。
去年做了無票收入,今年客戶又說要開之前做無票收入的票,開票員開給客戶了,但是沒有和會計說,導(dǎo)致對賬發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)跨了兩個月了,這個報怎么處理啊 報稅和記賬上
老師,你好! 上月有一張訂單是已收貨款,大貨等客戶通知才出貨,即貨還在倉庫,我的會計分錄處理是做了預(yù)收賬款,等客戶通知將貨物發(fā)出時才確認(rèn)收入,那么,我現(xiàn)在的問題是11月需結(jié)轉(zhuǎn)做成本嗎?會計分錄怎么處理,謝謝!
3月份開出去一張發(fā)票,當(dāng)時報過稅了,但是沒有掛在應(yīng)收賬款,或者是隨便掛在了其他公司的應(yīng)收賬款上(之前是代賬財務(wù)做的,往來科目幾百萬,特別亂,5月份接回來自己做) 由于往來太多太亂了,短時間內(nèi)無從下手 5月份收到了這筆(3月開票)錢,請問要怎么做賬呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎