您好,以發(fā)票為準(zhǔn)是齊賣(mài)的,相當(dāng)于姓“陶 代收款了,簽三方代收款協(xié)議,簽字蓋章
一般納稅人河南甲公司202312月購(gòu)入一輛二手車(chē),取得對(duì)方公司開(kāi)具920000元的13%的專票,2024.05甲公司把這輛車(chē)通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)以666000元賣(mài)給了北京公司的老板個(gè)人,北京的老板個(gè)人將款轉(zhuǎn)到甲公司法人賬戶,甲公司取得河南丙二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,因?yàn)椴荒苌媳本┡普?,所以二手?chē)發(fā)票上買(mǎi)方是河北乙二手車(chē)銷(xiāo)售公司,甲公司還需要開(kāi)票嗎?購(gòu)買(mǎi)方是誰(shuí)?
公司前幾年買(mǎi)的一輛車(chē),今年法人把車(chē)輛賣(mài)出去了,但是法人卻給二手車(chē)公司開(kāi)了一張賣(mài)車(chē)的發(fā)票,二手車(chē)把車(chē)款打到了法人私戶,這個(gè)怎么處理啊
老師,我公司是一般納稅人,公司有輛二手車(chē),已過(guò)戶給另一個(gè)公司,車(chē)款也打入公司賬上,但是銷(xiāo)售發(fā)票還未開(kāi)到,這個(gè)怎樣賬務(wù)處理?
老師,你好。公司購(gòu)買(mǎi)了一輛二手車(chē)七萬(wàn)元,沒(méi)有票的。這個(gè)買(mǎi)車(chē)的錢(qián)可以從公司對(duì)公戶轉(zhuǎn)給私人嗎?然后,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,公司買(mǎi)了一輛二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上,賣(mài)方寫(xiě)的人名姓“齊”,但是公司對(duì)公賬戶把這個(gè)錢(qián)打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬(wàn)多不到10萬(wàn)
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
好的,謝謝老師,如果查到也是不能稅前扣除吧
您好,可以的,這個(gè)三方協(xié)議就是把這個(gè)代收規(guī)范了
好的,那這個(gè)原因怎么寫(xiě)比較好
您好,不用寫(xiě)原因,就是一方代收了,給個(gè)郵箱我發(fā)您協(xié)議?
15227167308@163.com,謝謝老師
您好,好的,郵件發(fā)您了
收到了,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!