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問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題

2025-06-15 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-15 16:43

你好,這個的話是補貼在5月就行。

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您好,這個的話,是可以在五月補提的,這個是沒關(guān)系的,因為五月開票了
2025-06-15
你好,這個的話是補貼在5月就行。
2025-06-15
同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣的 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-06-24
你好,不需要的,你確認(rèn)收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-12-21
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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