不到一塊錢不需要繳納的
上月申報(bào)了增值稅預(yù)繳稅款,然后申請(qǐng)延期繳納,預(yù)繳稅款沒有入庫,這個(gè)月開具發(fā)票,填寫增值稅申報(bào)表時(shí)填寫預(yù)繳稅款抵減,但無法申報(bào),顯示分次預(yù)交稅額不通過,這是怎么回事?
老師,我今天按次申報(bào)了印花稅,但是本應(yīng)繳納12.5元,提交申報(bào)后,沒有自動(dòng)彈出確定繳納稅款一項(xiàng),現(xiàn)在只能看到申報(bào)印花稅的申報(bào)表,沒有顯示讓我繳納款項(xiàng)
老師??我第四季度預(yù)繳所得稅的報(bào)表時(shí)已繳的稅費(fèi)比應(yīng)交的多了,但是申報(bào)表沒有顯示應(yīng)退金額,是要年報(bào)的時(shí)候才退嗎?
老師,房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅時(shí)是不是要把稅款繳納之后,在申報(bào)增值稅的時(shí)候才會(huì)顯示在附表4中本期發(fā)生額中?
老師,您好。請(qǐng)問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請(qǐng)問這個(gè)是什么來的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
好的,謝謝老師,賬務(wù)需要處理嗎?怎么寫分錄呢?
你把這個(gè)不交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。