你好,是小規(guī)模納稅人增值稅是開(kāi)的1%
填寫(xiě)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),營(yíng)業(yè)成本,我們是幼兒園業(yè)務(wù)活動(dòng)成本多點(diǎn),管理費(fèi)用也有,那申報(bào)表那個(gè)營(yíng)業(yè)成本我該怎么填,還有營(yíng)業(yè)收入,我們有政府補(bǔ)助的收入財(cái)務(wù)報(bào)表我放營(yíng)業(yè)外收入,收的學(xué)費(fèi)放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,提交企業(yè)所得稅時(shí),只有營(yíng)業(yè)收入,我是填兩個(gè)收入合計(jì)還是只填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)教一下,專(zhuān)管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開(kāi)具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開(kāi)具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的?。≡趺炊惥謺?huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問(wèn)題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請(qǐng)教一下,專(zhuān)管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開(kāi)具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開(kāi)具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的??!怎么稅局會(huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問(wèn)題該怎么解決呢?我該怎么辦?
昨天稅務(wù)局給我打電話(huà),說(shuō)我去年的增值稅申報(bào)金額和營(yíng)業(yè)收入申報(bào)金額對(duì)不上,營(yíng)業(yè)收入金額低了,讓我更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,意思是將未確認(rèn)的收入確認(rèn)到2021年度去,這樣的話(huà)我怎么處理比較合適?(主要會(huì)計(jì)上我賬目應(yīng)該怎么調(diào)整)
老師,第四季報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)表,顯示營(yíng)業(yè)收入與增值稅報(bào)表由較大差異,這種需要調(diào)整么?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么?我們一些收入是先放在了預(yù)收賬款里,每個(gè)月按照比例確認(rèn)收入的
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶(hù)。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開(kāi)票的1%來(lái)做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開(kāi)票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,正常只能開(kāi)收據(jù),為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開(kāi)票?她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開(kāi)票的即可?
藥房釆購(gòu)藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí),如何做賬?
藥房購(gòu)買(mǎi)藥易通軟件,用什么分錄做賬
對(duì),30萬(wàn)以?xún)?nèi)和30萬(wàn)以上的分錄怎么寫(xiě)
以下借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸營(yíng)業(yè)外收入 以上 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款