您好,是的。預(yù)交增值稅后,在電子稅務(wù)局申報時系統(tǒng)才能自動調(diào)出來這個數(shù)字。
房企預(yù)交增值稅及附加,土地增值稅在填申報表附列資料四時要一并填入銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額嗎?
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個月預(yù)收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預(yù)繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進(jìn)去?
老師,房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅時是不是要把稅款繳納之后,在申報增值稅的時候才會顯示在附表4中本期發(fā)生額中?
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)中25欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”有負(fù)數(shù)數(shù)字,當(dāng)時也交過了,申報表上總是在顯示, 怎么才能不在顯示? 還是顯示也沒關(guān)系,不用管?
建筑企業(yè)預(yù)交增值稅后,在申報時怎么填附表四? 例如:預(yù)交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發(fā)生額是12844,本期實際抵減稅額填什么?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
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好的,謝謝老師
您好,你有完稅憑證,可以核對預(yù)交的數(shù)字對錯!回答完畢評價哦