你的申報(bào)表上的附加也沒(méi)多交呀。按你實(shí)際扣款做賬就是了
老師,請(qǐng)問(wèn)下我上月申報(bào)增值稅時(shí)后還有應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù),本期申報(bào)時(shí)天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應(yīng)該填哪里自己會(huì)顯示在表格中呢?
老師好,我這個(gè)月申報(bào)了增值稅,我沒(méi)有點(diǎn)繳款,想再查查賬確定沒(méi)錯(cuò)再繳款,今晚突然收到銀行短信,顯示增值稅已繳款,怎么回事呢?哪里出問(wèn)題了?
個(gè)稅繳款 忘記之前怎么操作了,好像是沒(méi)有繳款就去開(kāi)具了完稅證明,之后就找不到欠稅信息了。應(yīng)該在三方里繳款的,現(xiàn)在里面沒(méi)欠稅信息,在銀行端扣繳那里點(diǎn)已開(kāi)具完稅證明里有該繳納的信息,狀態(tài)顯示未交款。怎么解決這個(gè)問(wèn)題?;謴?fù)成從三方扣繳里繳款。山西報(bào)稅
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒(méi)有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼](méi)有多交的稅款呢。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么來(lái)的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
我是個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人,一二季度是核定征收,從第三季度開(kāi)始就是查帳征收了,在電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有看到之前已經(jīng)繳了的稅控,已繳稅款哪里是0,之前是核定征收的時(shí)候交過(guò)個(gè)人所得稅,是去窗口申報(bào)的,用的通用申報(bào)表 申報(bào)的,是繳了費(fèi)的,為什么扣繳端沒(méi)有之前繳費(fèi)的數(shù)據(jù)呢?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
附加稅也沒(méi)有多交的。這個(gè)抵繳欠稅的應(yīng)該什么做賬呢?
沒(méi)實(shí)際多交就不用管,是系統(tǒng)的問(wèn)題