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老師,請問:本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應(yīng)該給季報企業(yè)所得稅申報表哪一欄填寫

2025-10-22 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-22 20:49

借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
你填在營業(yè)外收入這欄就可以

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快賬用戶7365 追問 2025-10-22 20:53

這不算營業(yè)外收入吧,這是多預(yù)繳了所得稅,退回而已。我做賬按計提所得稅的反分錄做的

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齊紅老師 解答 2025-10-22 20:54

借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:利潤分配-未分配
你就這樣做吧,不需要體現(xiàn)在利潤表上

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看下邊本年已預(yù)交所得稅欄
2025-04-15
你好,如果你做了去年的匯算,請教可以彌補虧損,如果沒有的話不可以。沒有做的話,應(yīng)該是第二季度里面。
2021-03-12
這個250000的退稅不會再在匯算清繳填寫A100000的,應(yīng)該調(diào)整2021年的年初未分配利潤
2022-05-16
是按照2022年12月份的利潤表填列
2023-04-19
在第二季度申報財務(wù)報表利潤表時所得稅費用這一欄不需要填寫
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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