現(xiàn)在能補(bǔ)記到24年1月份
老師,12月份有個(gè)銀行有幾筆流水發(fā)生,但是忘記做賬了,現(xiàn)在12月份已經(jīng)結(jié)賬了,已經(jīng)開始做1月份的賬了。請(qǐng)問,這個(gè)銀行的12月份的賬,我需要反結(jié)賬到12月,再補(bǔ)做進(jìn)去嗎?
老師,我做23年的賬,突然發(fā)現(xiàn)2022年12月的賬沒做完結(jié)賬了,,還有四五筆沒入賬,怎么辦??我能反結(jié)賬重新補(bǔ)上嗎?1月又報(bào)了去年第四季度的稅了。但是年報(bào)還沒報(bào)??
老師,查賬發(fā)現(xiàn)在23年10月少計(jì)提了一個(gè)月的工資,我是反結(jié)帳回去,計(jì)提改報(bào)表,還是做在24年呢
老師,23年12月有10多萬的銀行流水漏入賬了,現(xiàn)在能補(bǔ)記到24年1月份嗎還是反結(jié)賬回去改23年的報(bào)表呢
老師好,我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的銀行流水和回單。請(qǐng)問我是要反結(jié)到23年10月或12月賬期做賬嗎?還是直接在24年2月份做銀行賬?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!