你好,不需要的增值稅申報(bào)表,12月份的不影響。
22年12月份報(bào)表已報(bào)完了,在23年可以反結(jié)賬來修改22年的賬嗎?這樣12月份報(bào)表還要重報(bào)嗎?還是直接報(bào)年報(bào)就可以了呢?
請問我22年12月的報(bào)表中沒有計(jì)提12月份的所得稅 在23年1月份才補(bǔ)提 然后我現(xiàn)在做22年工商年報(bào) 中是否要寫這個(gè)所得稅費(fèi)用
一般納稅人,在23年5月份增值稅申報(bào)表上的收入比賬上多申報(bào)了1.1萬元,在23年12月份發(fā)現(xiàn),能怎么補(bǔ)救?
23年12月補(bǔ)繳22年8的的增值稅(已經(jīng)修改了22年8月份的申報(bào)表),23年12月的申報(bào)表需要提現(xiàn)當(dāng)月補(bǔ)繳的增值稅嗎?
老師好,統(tǒng)計(jì)年報(bào)23年實(shí)繳稅費(fèi)總額包括所屬期22年12月的增值稅在23年1月份繳納的那部分嗎?
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實(shí)物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
就是說12月份的申報(bào)表繳納數(shù)不需要體現(xiàn)補(bǔ)繳的金額嗎
對的,是的,不用提現(xiàn)。