你好。你的就是在憑證上寫清楚,然后咱分錄寫清楚可以的。
老師,想請(qǐng)教下,如果員工在外出差,將去往不同地方的打車票粘貼在一起,填寫支出憑單,沒有寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,這樣可以嗎?
老師你好,我們有一次員工報(bào)銷,發(fā)票供應(yīng)商現(xiàn)在是風(fēng)險(xiǎn)企業(yè),專管員讓我把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問憑證如何做?借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:管理費(fèi)用 嗎?
員工出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票,可以和出差報(bào)銷費(fèi)一起用公戶打給員工嗎?需要填什么單據(jù)嗎?怎么做賬
老師,報(bào)銷費(fèi)用很多筆分錄,一筆支付出去的,各個(gè)憑證我可以直接貸銀行存款嗎?還是先貸其他應(yīng)付,再整做一筆銀行存款,謝謝
員工出差車費(fèi)有發(fā)票,額外給員工的餐補(bǔ)沒有發(fā)票,我這兩項(xiàng)費(fèi)用用公司對(duì)公賬戶一塊給報(bào)銷了,我做賬的時(shí)候把錢一塊計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)可以嗎?裝訂憑證的時(shí)候只把車費(fèi)發(fā)票裝訂進(jìn)去
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師