你好,根據(jù)你的描述,是可以這樣處理的。

老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費(fèi)發(fā)票,但是老板私自給員工報(bào)銷了,不需要從公司對(duì)公賬戶報(bào)銷。可以做進(jìn)賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
員工在外地吃飯,給予每天50元餐補(bǔ),需要發(fā)票嗎?記賬的時(shí)候是放哪里?管理費(fèi)用-職工福利? 同時(shí)報(bào)銷的有路費(fèi),住宿費(fèi),可以一起計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?
員工出去培訓(xùn),因人數(shù)較多,找了票務(wù)公司買了來(lái)回火車票,票務(wù)公司將火車票及代訂費(fèi)全部開具在一張發(fā)票上,沒(méi)有給我們火車票原件只給了復(fù)印件,這樣可以嗎?直接按票務(wù)公司開具的發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi)
員工出差車費(fèi)有發(fā)票,額外給員工的餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票,我這兩項(xiàng)費(fèi)用用公司對(duì)公賬戶一塊給報(bào)銷了,我做賬的時(shí)候把錢一塊計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)可以嗎?裝訂憑證的時(shí)候只把車費(fèi)發(fā)票裝訂進(jìn)去
老師我們公司員工出差,差旅費(fèi)報(bào)銷,飛機(jī)票開了發(fā)票1000元,公司給員工100元餐補(bǔ)助,但是餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票,我能1100元一塊計(jì)入管理費(fèi)用申報(bào)增值稅嗎?我擔(dān)心的就是餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊

