 
                            好,副表三百分之九應(yīng)該是在第二行第一列加稅合計(jì)填寫就行。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?
老師,我公司11月份開紅沖發(fā)票沖了部分收入,請問增值稅報(bào)表附表一如何填寫,謝謝
請問老師,1月份開了張專票,7月作廢重開,出現(xiàn)稅率不一樣,多的稅額現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表咋填寫?謝謝
老師你好,問下今年1至3月開了11月發(fā)票,但是沖紅一張發(fā)票1萬,現(xiàn)在報(bào)稅填寫那個(gè)增值稅附加稅的表應(yīng)該怎樣填寫,謝謝
老師,我公司1月開了一張9%的發(fā)票,請問增值稅附表三要怎么填寫,謝謝!
 
                請問公司注冊地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個(gè)稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報(bào)提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎
老師,被人挑刺,有人說自己的不是的時(shí)候怎么辦?感覺要爆炸了
老師您好,想問下我司是百分百被控股公司,受益人備案信息怎樣填寫
老師好 (消費(fèi)稅問題) 這句話:金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額征收消費(fèi)稅,從高適用稅率。 我的問題:那比如珠寶玉石是在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)征收,珠寶玉石當(dāng)時(shí)出廠并銷售時(shí)已經(jīng)按照銷售額2萬*10%交過消費(fèi)稅了,那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬,組成套裝出售價(jià)格是10萬(2+8),那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%(按珠寶玉石的稅率)來交消費(fèi)稅嗎?而已經(jīng)交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費(fèi)稅交了也就交了也不能抵掉,是這意思嗎?
老師,74題計(jì)算時(shí)第二步當(dāng)期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)是不是就代表不需要交稅?是留抵?
老師,你好,我們不可能24年和25年只繳納過一次印花稅啊。是不是篩選的條件有問題?為什么找不到呢
@董孝彬老師接一下,謝謝,問題一,老師這三種表述的意思分別是:加權(quán)————每一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)出庫數(shù)量都要有清單的意思?比例法:——主營業(yè)務(wù)收入不分品類,但是庫存出入庫要分?全額結(jié)轉(zhuǎn)———全部商品出庫?(不是很太理解呢老師)————麻煩老師分別給解釋一下這三種結(jié)轉(zhuǎn)方法,并且列舉幾個(gè)對應(yīng)行業(yè)?。ú恢?,您先忙?。?/p>


好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。