同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的比例填寫(xiě)
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?xiě)11月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在哪填寫(xiě)呢?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫(xiě)呢?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開(kāi)票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專票,請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
老師你好,問(wèn)下今年1至3月開(kāi)了11月發(fā)票,但是沖紅一張發(fā)票1萬(wàn),現(xiàn)在報(bào)稅填寫(xiě)那個(gè)增值稅附加稅的表應(yīng)該怎樣填寫(xiě),謝謝
老師您好,我1月份開(kāi)了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開(kāi)錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
同學(xué)你好按次紅沖之后的金額填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票
哦,就是說(shuō)收入按藍(lán)字發(fā)票減紅字發(fā)票后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)是嗎,但是要選擇城市維護(hù)建設(shè)稅的代碼,是選其他是吧
對(duì)的 是這個(gè)意思 2.嗯