稅務(wù)局不查的話沒有關(guān)系 因?yàn)槟悴环蠙?quán)責(zé)發(fā)生制。
你好!我們是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,2021年1至6月份電網(wǎng)公司多扣我們3萬元電費(fèi),發(fā)票也開給我們了,后面又退還3萬元給我們,但發(fā)票沒收回去,在后面扣我們7至12月份電費(fèi)2.9萬元,但都沒給我們開發(fā)票,是不是電網(wǎng)公司應(yīng)該給我們開2.9元的發(fā)票呢? 注:1至6月多扣的3萬元以做賬了,后面退還3萬元后,也在賬里沖紅了3萬元。
老師,對(duì)這個(gè)不不解,是關(guān)于水電費(fèi)清單,我們收到是2023這半年的水電費(fèi)都沒有交,對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票,估計(jì)是2024年2月3月份才付款,對(duì)方才給我單位開發(fā)票,好像這種情況,發(fā)票是2024年3月的,那這個(gè)發(fā)票是屬于2024年3月的,是不是這個(gè)水電費(fèi)就放到2024年做賬呢?
我們單位用充電樁對(duì)外提供充電獲取收入,23年12月份沒有收到電費(fèi)發(fā)票,要1月才能收到,現(xiàn)在是1月份 我收到了 銀行的扣費(fèi)短信 ,我根據(jù)這個(gè)1月的扣費(fèi)金額 暫估12月份的電費(fèi)可以嗎 不暫估庫(kù)存商品,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電費(fèi)
我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預(yù)開完了,該怎么確認(rèn)收入呀?怎么報(bào)增值稅報(bào)表呀?老師,謝謝
老師,您好!我2023年開了三個(gè)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票給客戶,今年1月初領(lǐng)導(dǎo)說對(duì)方不再支付費(fèi)用,讓我把收入沖銷,所以我12月的賬是沖減了三個(gè)月的物業(yè)費(fèi)收入,發(fā)票是24年1月紅沖的,我現(xiàn)在做1月份的賬,那我是不是要把12月沖的收入轉(zhuǎn)回來
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
原來物業(yè)費(fèi)公司轉(zhuǎn)讓給我們老板了,之前的稅他們都報(bào)完了
你好,他之前12月份的并沒有做,12月份的收入里面不是嗎?你們單位收人。
老師收取商戶的電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)做分錄后面要附開的收據(jù)嗎?我們是用農(nóng)商行收款碼收的錢,還是憑證后面附一個(gè)收款明細(xì)?
都可以的,哪個(gè)方便用哪一個(gè)。
物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水電收的電費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
可以的,可以這么做的。
預(yù)收了3個(gè)月物業(yè)費(fèi)怎么做分錄?
借銀行 貸預(yù)收賬款,按月借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
是預(yù)收3個(gè)月物業(yè)費(fèi)時(shí)交應(yīng)交稅費(fèi)還是分月確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)?
沒開發(fā)票的,你按月確認(rèn)收入,做增值稅
有一個(gè)商戶的開了3個(gè)月物業(yè)費(fèi)發(fā)票,其它商戶沒開。怎么做賬?
你好,沒有開發(fā)票的,我上面給你寫了,看到了嗎?如果開了發(fā)票,借銀行房款,待預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi),按月借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師預(yù)收賬款這個(gè)二級(jí)和三級(jí)科目,以上哪種是對(duì)的??
老師預(yù)收賬款這個(gè)二級(jí)和三級(jí)科目,以上哪種是對(duì)的??
都可以的,這個(gè)沒有區(qū)別。
老師一共收3個(gè)月物業(yè)費(fèi)共4492元,有2戶要開票1至3月的開票金額共2781元,其中屬于1月份的物業(yè)費(fèi)為2395.01元含稅。我們是小規(guī)模開的1%發(fā)票,請(qǐng)問這分錄怎么確認(rèn)增值稅?麻煩老師寫下分錄和金額,謝謝!
你好,一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)是4492/3 嗎
這樣算也可以,麻煩老師寫下,還有兩戶是從2023.10月一2024.3月的
借銀行存款4492 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4492/12 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅(發(fā)票稅額 預(yù)收賬款