你好,如果是規(guī)范的做,需要匯算調(diào)減去年的收入,但是也有很多不匯算調(diào)了,就直接做沖減24年的收入
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
12月份收取了12月份的物業(yè)費,未給業(yè)戶開出發(fā)票,那么12月份做無票收入,然后1月份再沖回再按照發(fā)票入賬是嗎?這個牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負不用做賬務調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,電子普票跨年紅沖的賬務怎么處理,我2023年12月開了一份電子普票,現(xiàn)在(2024.1月)要紅沖,我的電子普票還沒入賬,還沒確定收入,我現(xiàn)在要做2023.12月的賬,是不是2023.12月按正常流程做賬和申報,到2024年1月做賬時再做戲沖處理
老師,您好!我2023年開了三個月的物業(yè)費發(fā)票給客戶,今年1月初領導說對方不再支付費用,讓我把收入沖銷,所以我12月的賬是沖減了三個月的物業(yè)費收入,發(fā)票是24年1月紅沖的,我現(xiàn)在做1月份的賬,那我是不是要把12月沖的收入轉(zhuǎn)回來
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
就是23年開的發(fā)票,24年紅沖發(fā)票,但是我賬上23年就把這個收入沖銷了
你好,你是內(nèi)賬沖了吧,如果之前沖了現(xiàn)在正常做收入就可以啦
這樣的情況是匯繳調(diào)增23年收入好呢,還是我賬上把紅沖發(fā)票金額調(diào)增回來
你好,可以把收入沖減減到24年的收入哈
24年紅沖發(fā)票就相當于沖減了24年的收入,但其實這個收入23年賬上就沖銷了,我們只有一套賬,我現(xiàn)在糾結(jié)的是等匯繳調(diào)增23年的收入呢,還是現(xiàn)在調(diào)增24年的收入(被紅沖的發(fā)票金額)
匯繳調(diào)增23年的收入哈,這么做的哈
就是我得跟著發(fā)票走,發(fā)票紅沖了才是真的沖銷了收入,那我現(xiàn)在賬上不用調(diào)整,等匯繳的時候調(diào)增23年收入就行嗎
是的,外賬一般就是根據(jù)發(fā)票來的
好的,謝謝老師
加油,等您的好評哦