12月份沒(méi)有發(fā)票,咱可以暫估入賬。
我司是商業(yè)管理公司,受托管理房產(chǎn),收租金和維護(hù),還有收一些水電費(fèi),還有個(gè)澡堂對(duì)附近工廠職工開放的, 問(wèn)題1目前營(yíng)業(yè)范圍沒(méi)有代開水電費(fèi)業(yè)務(wù),我是不是需要去工商增加這個(gè)業(yè)務(wù),然后開具水電費(fèi)發(fā)票給業(yè)主,有的業(yè)主是個(gè)人,人家不需要票,這部分我正常入收入,增值稅做未開票收入是不是啊?成本若取不到發(fā)票的尼?我代收水電費(fèi)的,我收的和供電供水單位開給我們的,金額不一致,增值部分繳稅是吧? 問(wèn)題2像澡堂水費(fèi)充值,我先入預(yù)收,對(duì)方要票,是不是只能開普通發(fā)票,開充值卡的那種,開了普票,后面消耗還給開專票嗎?充值金額金額都不太大,消耗的時(shí)候我根據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)出流水,這樣的憑據(jù)入成本可以嗎
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會(huì)計(jì)科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接了,請(qǐng)曲老師不要反復(fù)的接這個(gè)問(wèn)題了,耽誤時(shí)間!
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會(huì)計(jì)科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接了,請(qǐng)曲老師不要反復(fù)的接這個(gè)問(wèn)題了,耽誤時(shí)間!
老師您好我問(wèn)的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說(shuō)有疑點(diǎn),我們報(bào)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會(huì)計(jì)是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來(lái)了,會(huì)計(jì)就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報(bào)稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒(méi)有改過(guò)來(lái),我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
老師請(qǐng)問(wèn)下,12月的電信費(fèi)是分兩次扣費(fèi)的 一次是12月25號(hào)扣1-25號(hào)的, 然后1月初扣26-31號(hào)的,所以現(xiàn)在只扣了一筆,金額150,發(fā)票要1月份才有,本月做分錄借:預(yù)付賬款150,貸銀行存款150,明年收到發(fā)票 了,借管理費(fèi)用A,進(jìn)項(xiàng)B, 預(yù)付賬款150,銀行存款C,這種跨年的這樣做合適嗎?要不要本月暫估電信費(fèi)呢?
營(yíng)改增都很多年了。為什么25年的版本還有營(yíng)業(yè)稅這種東西?
老師好,請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)公司實(shí)收資本10萬(wàn)己到位,誤解己到位8萬(wàn),5月又投入2萬(wàn)實(shí)收資本,共計(jì)要12萬(wàn),如何把5月份這2萬(wàn)怎么作帳務(wù)處理
收到專票 可不可以用法人私人賬號(hào)轉(zhuǎn)出金額
第五題,方案四,現(xiàn)在已經(jīng)昏了,看下我草稿紙上的文字,要不要都把年初換成年末來(lái)做,這樣的話好像又不行
勞務(wù)報(bào)酬先以20%繳納,年底匯算是不是按個(gè)人工資七級(jí)稅率計(jì)算呢
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師滯納金可以直接沖減未分配利潤(rùn)嗎
老師,這是備案是啥意思?每個(gè)企業(yè)都要做嗎
請(qǐng)問(wèn):法人可以兼任經(jīng)理,懂事也可以兼任經(jīng)理嗎?
課堂的學(xué)習(xí)內(nèi)容都是新的內(nèi)容知識(shí)嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
因?yàn)槲疫@個(gè)金額是知道準(zhǔn)確金額的,完了 我下個(gè)月收到發(fā)票怎么入賬哦 因?yàn)槲也恍枰獩_銷 我是小規(guī)模
收入是按實(shí)際發(fā)生的。咱們發(fā)生收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本成本沒(méi)票暫估。
12月份我不是要暫估電費(fèi)嗎 ,電費(fèi)就是我們企業(yè)的成本 我收到電費(fèi)發(fā)票就做借方 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-電費(fèi) 貸方做其他應(yīng)付款 因?yàn)槲?月份知道12月份扣了多少錢 那我暫估的金額就是準(zhǔn)確的 等到1月份的時(shí)候我再收到發(fā)票怎么入賬呢
收到發(fā)票就貼到原來(lái)憑證后面。
那就不做任何賬務(wù)處理了
是的,因?yàn)闆](méi)有差異,咱就直接貼在后面,沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)處理。
像我們這樣的小規(guī)模企業(yè) 沒(méi)人人員工資在里面 可以做 油費(fèi)發(fā)票進(jìn)去嗎
或者是做招待費(fèi)進(jìn)去
沒(méi)看明白你啥意思,這和第1個(gè)電費(fèi)那個(gè)有關(guān)系嗎?