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老師,我們有一筆財務(wù)咨詢的業(yè)務(wù),現(xiàn)金支付了2萬,對方開了2萬發(fā)票,后來合同改成了15000元,對方銀行存款退回來了5000元,發(fā)票紅沖20000作廢后,對方又給我們重新開了張15000的發(fā)票。領(lǐng)導讓把資料都放在一起,直接走咨詢費15000。應(yīng)該怎么做會計分錄?

2024-02-05 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-05 10:16

你好,當時開了2萬的發(fā)票的時候,直接做了管理費用咨詢費嗎?

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快賬用戶9197 追問 2024-02-05 10:16

當時沒有入賬,但是有報銷單

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:18

借預付賬款,貸銀行還款2萬。

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:18

借銀行存款5000貸銀行存款5000,借管理費用,貸預付賬款15000。

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快賬用戶9197 追問 2024-02-05 10:33

老師,借:管理費用-咨詢費15000 銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金2000 這么做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:34

可以的,最后你的庫存現(xiàn)金余額一致性。

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你好,當時開了2萬的發(fā)票的時候,直接做了管理費用咨詢費嗎?
2024-02-05
同學你好,可以直接沖減主營業(yè)務(wù)成本;
2021-02-03
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-03-26
。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預收賬款/合同負債 22500 當逐期確認服務(wù)收入時(每月7500元),應(yīng)將預收賬款或合同負債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個月每月確認收入時: 借:預收賬款/合同負債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務(wù)費,無需再確認收入。 關(guān)于員工工資的會計處理: 計提服務(wù)業(yè)工資時,應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費用科目,并同時確認應(yīng)付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時,將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實際支付。假設(shè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
2024-03-26
你們租賃出去確認了收入,這個分攤的時候,這個管理費用房屋租金1250,就應(yīng)該改成主營業(yè)務(wù)成本房屋租金1250。
2023-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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