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老師,12月我收到期中一家供應商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當時做了分錄是,借:應交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應付賬款:19.21元, 月底,又接著結轉,增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應商把我們公司的稅號開錯了,導致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結賬,去調分錄,重新改報表,還是要怎么處理

2021-01-14 15:16
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齊紅老師

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2021-01-14 15:18

你好,你先做調賬 借;原材料 貸::應交稅費(進項)2.21

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快賬用戶5631 追問 2021-01-14 15:23

意思,我2020年12月份的賬,我不用在去改了,是在2021年1月份做賬時,調 借:原材料 貸 :應交稅費這筆分錄嗎

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快賬用戶5631 追問 2021-01-14 15:24

我不想改2020年12月份的賬了,因為報表也出來,報表都給老板看了,要是在調賬的話,報表也得要改,

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:38

是的,你這個不涉及損益,在這里調整也可以的

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快賬用戶5631 追問 2021-01-14 15:46

這樣的話,我的賬少,增值稅計提也少了,報稅時報多了,那我也得調咯,計提附加稅也得調了

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:54

那不對的,你申報和你賬應該是不符合的,因為你進項沒抵扣的,你附加稅基數(shù)也是不對的

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快賬用戶5631 追問 2021-01-14 16:07

是的,就是這個意思 ,那這樣,我在2021年1月份時,要怎么調賬呢

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:09

那你現(xiàn)在未交增值稅應該是有借方余額對嗎

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快賬用戶5631 追問 2021-01-14 16:15

是的呢,是的

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:42

借:進項稅額 貸:未交增值稅,這樣就平了

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快賬用戶5631 追問 2021-01-14 16:47

那,還有個,計提營業(yè)稅金及附加這筆分錄呢,這個不是也計提錯了嗎,這個要怎么調

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齊紅老師 解答 2021-01-14 17:07

你要是多計提要沖回,少計提就補計提

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你好,你先做調賬 借;原材料 貸::應交稅費(進項)2.21
2021-01-14
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
如果供應商已經(jīng)作廢了A發(fā)票,并且沒有重開新的發(fā)票給你們,那么您需要做以下處理: 1.沖銷應付賬款和進項稅額:借:應付賬款 (紅字)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 2.要求供應商重新開具發(fā)票:您應該立即聯(lián)系供應商,并要求他們重新開具正確的發(fā)票。如果供應商同意重新開具發(fā)票,您可以在收到新發(fā)票后進行以下處理:借:應付賬款 (按新發(fā)票金額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(按新發(fā)票稅額)銀行存款(按實際支付金額) 如果供應商不同意重新開具發(fā)票,您需要評估您的財務狀況和與供應商的關系。如果重新開具發(fā)票是必要的,您可能需要考慮采取法律措施來維護您的權益。 需要注意的是,如果A發(fā)票已經(jīng)在財務報告中使用,您需要調整財務報表中的應付賬款和應交稅費科目。此外,如果A發(fā)票涉及偷稅、逃稅等行為,您可能需要向相關稅務機關報告此情況。
2023-11-28
第一個你是不是實際銷售出去一部分,并沒有全部銷售出去 因為從你的這個價格來看,你的銷售小于成本 第二個,你這個是做內賬還是外賬的。
2023-04-17
你好,銷售出去按發(fā)票上的金額做,不是按8個點的做應交稅費-應交增值稅銷項稅1600做
2023-04-15
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