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女神,想問一個(gè)實(shí)務(wù)問題,公司進(jìn)行法人變更以后,原本法人還有一些收入沒有結(jié)清,之前會(huì)計(jì)都是直接取現(xiàn),導(dǎo)致賬上面庫存現(xiàn)金金額非常大,想請教一下這個(gè)應(yīng)該怎么解決?。楷F(xiàn)在原本的法人只是公司普通的管理層,關(guān)于他以前的還沒結(jié)清的營業(yè)收入怎么做賬呢

2024-02-04 23:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-04 23:10

同學(xué)你好 沒太清楚您所說的收入是?

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快賬用戶5413 追問 2024-02-05 11:27

是之前老法人有些項(xiàng)目沒有結(jié)清的收入,也是現(xiàn)在公司收入的一部分,只不過是屬于老法人的

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齊紅老師 解答 2024-02-05 14:16

同學(xué)您好。我理解下來您的意思是以前公司法人是屬于管理層,手上經(jīng)歷了一些項(xiàng)目,有回款還沒回?應(yīng)收帳款?如果公司目前依然有應(yīng)收帳款 和公司法人變更無關(guān)。以公司為主題。自然人只是法人代表。

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同學(xué)你好 沒太清楚您所說的收入是?
2024-02-04
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
你好,你賬上沒有留抵的金額嗎?
2021-05-19
你好,這個(gè)要根據(jù)之前的科目余額表建賬才行的,之前這個(gè)公司的賬都清了?
2020-08-12
你好,同學(xué)。 那你這付不出去的作為利得調(diào)賬,收不回的作為壞賬處理。 如果用現(xiàn)金,這樣的話,你這金額太大,不符合支付結(jié)算管理辦法,同時(shí)會(huì)造成現(xiàn)金賬實(shí)不符的問題 后面,作為營業(yè)外收入,壞賬損失,減少利潤,差額計(jì)所得稅。這種是比較合理的。
2020-09-08
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