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漏記20年和21年收入,24年用以前年度調(diào)整損益科目,增值稅和企業(yè)所得稅還要調(diào)整以前年度的嗎。去稅務(wù)局更正,

2024-02-04 20:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-02-04 20:44

對于增值稅,需要按照調(diào)整后的收入計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。如果之前已經(jīng)繳納了增值稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。 對于企業(yè)所得稅,需要按照調(diào)整后的利潤總額計(jì)算應(yīng)納稅所得額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“所得稅費(fèi)用”科目。如果之前已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。

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對于增值稅,需要按照調(diào)整后的收入計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。如果之前已經(jīng)繳納了增值稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。 對于企業(yè)所得稅,需要按照調(diào)整后的利潤總額計(jì)算應(yīng)納稅所得額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“所得稅費(fèi)用”科目。如果之前已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。
2024-02-04
同學(xué)你好 這個會影響的 這個是影響跨年損益的
2024-05-24
可以更正24年增值稅報表與企業(yè)所得稅申報表
2025-04-22
你好,需要更改以前年度的財務(wù)報表,也需要更正企業(yè)所得稅匯算清繳申報?
2024-04-30
您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報以前的增值稅申報表的 這個一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進(jìn)項(xiàng)不能抵?;蛴袘?yīng)交的沒交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
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