你好,差額1萬(wàn)元,需要對(duì)方公司開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票1萬(wàn)元,沖銷差額 如果對(duì)方不開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,可以先掛在賬上
老師你好,我公司12月份收到兩個(gè)月的租金發(fā)票,未付款,我的是其他應(yīng)付款,1月份又收到了1個(gè)月的租金發(fā)票,法人一次支付了以上3個(gè)月的租金,這個(gè)月我要怎么入賬呢?還有實(shí)際支付的金額每個(gè)月比發(fā)票上要多幾百塊,這個(gè)也要怎么入帳呢?
老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬(wàn) 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒(méi)報(bào)賬 沒(méi)收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個(gè)月呢我要支付他6283,但是之前又沒(méi)有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計(jì)一起是10940,一起合計(jì)開(kāi)的這張發(fā)票,但是那個(gè)4657呢,12月做賬的時(shí)候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師您好,我公司收到了一張發(fā)票,然后當(dāng)月12月沒(méi)有付款,我掛賬了,現(xiàn)在1月實(shí)際支付的時(shí)候要少支付1萬(wàn),而且這一萬(wàn)后期也在不支付了,這個(gè)公司是跟我們第一次合作,老師這種應(yīng)該怎么做分錄呢
老師問(wèn)一下,我有一張抵扣進(jìn)來(lái)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金被我做掉了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票款還沒(méi)付,那這個(gè)月要支付了,現(xiàn)在我支付好的公賬的銀行回單分錄應(yīng)該怎么做了?
老師好,總公司的員工,由總公司發(fā)工資,分公司代交社保,這種情況如果分公司獨(dú)立核算,總分公司之間簽訂代收代付協(xié)議,約定不收取服務(wù)費(fèi),也就是分公司無(wú)償提供代收代付服務(wù),還需要開(kāi)票給總公司嗎
老師,您好。就是單位員工未按要求完成工作,單位以什么合適理由停發(fā)工資呢
客戶退回來(lái)的售后機(jī)放在倉(cāng)庫(kù),盤點(diǎn)數(shù)量的單價(jià),我是按出售價(jià)格登記在盤點(diǎn)表里面,因?yàn)榭蛻舭闯鍪蹆r(jià)扣我們的前的。售后機(jī)放在倉(cāng)庫(kù)后面下單給到生產(chǎn)返修在做成良品
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么填
核定征收的個(gè)體工商戶除了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅局自動(dòng)扣款外,需要另外自行代扣代繳員工個(gè)人所得稅嗎?
老師,這我們是一家小規(guī)模沙盤模型公司,購(gòu)買模型設(shè)計(jì)服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
寫報(bào)銷單,寫少了0.5元,但出鈉已經(jīng)打錢給客戶了,那怎么辦?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去的支付人工費(fèi),可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,做成勞務(wù)成本嗎?
老師,我們有個(gè)客戶,現(xiàn)在我們也跟他們采購(gòu)貨物了,那還要建一個(gè)應(yīng)付嗎?已經(jīng)有應(yīng)收了
公司注冊(cè)地址在A城市,公司名字在B城市買一套100萬(wàn)的房子,出租了,公司在開(kāi)票系統(tǒng)里,給承租方開(kāi)租房發(fā)票了。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1.我公司每個(gè)季度需要交房產(chǎn)稅嗎? 2.我公司給承租方開(kāi)租房發(fā)票了,是不是不用每個(gè)季度在交房產(chǎn)稅了?
老師這個(gè)是這樣的,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,這是對(duì)方掛靠了我們公司,然后我們扣除管理費(fèi)稅費(fèi)后給對(duì)方付款,上個(gè)問(wèn)題提到的少支付一萬(wàn)是因?yàn)榭鄣纳倭?,領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)扣上,
我一般收到發(fā)票直接按成本入賬,我們公司比如果2萬(wàn)的項(xiàng)目,扣除2000元的稅費(fèi),這些稅費(fèi)在賬上是不體現(xiàn)的,也就是不做賬的老師
就是我一直想問(wèn)下,我們這種不做賬是不是不合適,
你好,先做應(yīng)付賬款,等到年底的時(shí)候公司內(nèi)部走個(gè)簽批手續(xù),調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入