你好,如果這個(gè)是費(fèi)用類(lèi)的,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,銀行存款。
老師你好,我們公司是沒(méi)有系統(tǒng)的,就是記銀行,現(xiàn)金流水賬,前期出納墊付了一大堆錢(qián),這個(gè)已經(jīng)記進(jìn)流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報(bào)銷(xiāo)掉,我這個(gè)應(yīng)該怎么消掉?因?yàn)橹坝浟魉~已經(jīng)記了支出了,報(bào)銷(xiāo)我不能再付她的了,不然余額對(duì)不上,但是我又要提現(xiàn)這個(gè)是她墊付的已經(jīng)支付了呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶(hù)之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開(kāi)了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶(hù)在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶(hù)。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開(kāi)了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個(gè)月呢我要支付他6283,但是之前又沒(méi)有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計(jì)一起是10940,一起合計(jì)開(kāi)的這張發(fā)票,但是那個(gè)4657呢,12月做賬的時(shí)候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師我們有一筆賬,跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读?,但?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話(huà)我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時(shí)候已經(jīng)記賬了,但是實(shí)際上沒(méi)有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個(gè)要怎么調(diào)整呢21年度的賬還沒(méi)記
老師好!我這個(gè)月有一張發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)付款材料也到了,但發(fā)票這個(gè)月才收到!我是這個(gè)月才來(lái)上班的,之前沒(méi)會(huì)計(jì)做賬,我又不想做以前月份的賬,我要怎樣做內(nèi)帳呢,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師你好,是這樣子的,我是買(mǎi)材料支付給他費(fèi)用,因?yàn)閷?duì)方說(shuō)我金額太少,然后他想支付,買(mǎi)多點(diǎn)再一起開(kāi)給我就弄成了這樣子了,現(xiàn)在我這個(gè)預(yù)付賬款呢,出現(xiàn)在期末余額的借方這里
借原材料貸、預(yù)付賬款、銀行存款。
借原材料是10940嗎?.預(yù)付賬款是4657,然后銀行存款的話(huà)寫(xiě)的是6283嗎?那還有一個(gè)637呢
你好,銀行存款寫(xiě)你這一次支付出去的,剩下的都做到預(yù)付賬款里面,如果你們單位還沒(méi)有支付的預(yù)付賬款在貸方有余額,表示欠了人家的。
他那個(gè)6283,和這個(gè)4657和上次欠款的637,他一起開(kāi)一張發(fā)票回來(lái)給我,我之前費(fèi)用付給他是分開(kāi)付的,4657和這個(gè)6283是分開(kāi)付的 但是發(fā)票回來(lái)了把那個(gè)637一起回來(lái)了。
借原材料10940 貸,銀行存款6283, 預(yù)付賬款是剩下的金額。
好的,謝謝老師耐心講解。
不用客氣,工作愉快。