同學你好 設備正在建造計入在建工程的哈。等全部完工后,達到竣工狀態(tài)外轉為固定資產(chǎn)即可
老師?老師能不能寫暫估固定資產(chǎn)的分錄,就是設備已經(jīng)在用,但是預付了一部分貨款,發(fā)票還沒有到。怎么處理
固定資產(chǎn)多進賬好還是少進賬好?為什么? 在發(fā)票全部開齊的情況下,可以一部分入固定資產(chǎn),一部分入其他設備嗎?例如圖中,怎么做會計分錄更合理
買了大型固定資產(chǎn),發(fā)票已到,固定資產(chǎn)還沒到,怎么做分錄?
老師,固定資產(chǎn)發(fā)票到了一部分,設備還在做,怎么做分錄
購買一臺生產(chǎn)用設備,款已付,設備也收到了,發(fā)票還沒開,我想先把固定資產(chǎn)入賬,請問分錄怎么做,收到發(fā)票時再怎么做
個稅申報的本期收入沒超過5000,為什么有應納稅額呀
按真實的成本算,交企業(yè)企業(yè)所得稅太厲害了怎么辦呢
小企業(yè)會計準則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費發(fā)票房東說要開加5個點 是不是有點高了
老師,請問公司注冊時認繳100w,去年全部實繳后,今年報工商年報認繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問一下公司給員工交停車費怎么入賬 開了發(fā)票 沒有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權轉讓原值25000,溢價金額2000,注冊資本未實際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應征稅未票收入外的其他未票收入累計為負數(shù)是什么意思,是強制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權益怎么算的老師
哦哦,好的
嗯嗯。正常入賬即可哈。