你好,那就是數(shù)量有影響是嗎?如果是的話,影響你的庫(kù)存數(shù)量,比如你銷售出去100,結(jié)果你只給他開(kāi)90,那剩余的這個(gè)都在你的庫(kù)存里面,你得再次銷售才行。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
我們公司在自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開(kāi)通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來(lái)的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開(kāi)普票給客戶,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開(kāi)服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,我們銷售產(chǎn)品,涉及到運(yùn)費(fèi),客戶非要把運(yùn)費(fèi)和稅點(diǎn)加在貨款上,讓我們開(kāi)銷發(fā)票,這樣我的銷售單價(jià)變高了,我們?nèi)背杀?,又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),這樣我們是不是利潤(rùn)增加了,涉及到企業(yè)所得所和個(gè)稅,差不多有45%嗎?老板不想把運(yùn)費(fèi)加在產(chǎn)品里,加與不加的區(qū)別在哪里,前提是企業(yè)缺票,要怎么解釋
老師我們是一般納稅人,進(jìn)的保溫材料28/公斤,銷售給客戶了,含安裝,但是客戶安裝部分不讓單獨(dú)開(kāi)票,安裝的價(jià)款也讓加到材料里,這樣就是銷售80每公斤,有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師我們銷售產(chǎn)品給客戶,實(shí)際銷售單價(jià)是2900元一噸,可是客戶總讓我們給單價(jià)每噸多加幾百元,貨款總金額不變,這樣可以嗎,有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn)新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
比如我當(dāng)月一共銷售100噸,我們把這100噸全部賣出去了,結(jié)果客戶因?yàn)樽屛覀兘o他單價(jià)提高,銷售的數(shù)量就回比實(shí)際銷售數(shù)量少了10噸,這樣我們實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有這10噸了,怎么還再去銷售呢?
這樣有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
不管你怎么銷售出去,無(wú)票收入 嚴(yán)格來(lái)說(shuō),這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票 因?yàn)槟愕膯蝺r(jià)虛高的
是的,老師,這種情況屬于虛開(kāi)單價(jià),虛開(kāi)發(fā)票,不屬于無(wú)票收入吧
你好,那10噸得處置出去,你不就得做收入,無(wú)票收入。
這10噸我怎么做賬,怎么寫分錄呢老師
借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
這10噸我們可以按存在有質(zhì)量問(wèn)題,便宜銷售出去,做個(gè)虛假的業(yè)務(wù),確認(rèn)一個(gè)無(wú)票收入,交點(diǎn)增值稅,對(duì)吧。
可以的,可以這么做的。