你好,同學(xué) 按照實際情況的,銷項稅金額申報
請問老師,單位要注銷沒有業(yè)務(wù)了、要紅沖去年的一筆銷售,去大廳填表辦理,按照平時申報的填填負數(shù),進項稅額不要考慮了是吧?
本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷售收入,導(dǎo)致本月銷售收入為負數(shù),如沖紅的金額為100萬,沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報稅是要到稅務(wù)大廳里去報,1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務(wù)處理上,增值稅可以沖紅,是轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務(wù)處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負數(shù)嗎?
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉(zhuǎn)出,申報表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時,稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進行今年12月份增值稅申報時,出現(xiàn)了免稅金額為負數(shù)的情況,負數(shù)在減免稅表中填時,提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時,稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進行今年12月份增值稅申報時,出現(xiàn)了免稅金額為負數(shù)的情況,負數(shù)在減免稅表中填時,提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務(wù)人員有風(fēng)險嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細,我要怎么做賬?收入里面有真實的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報報稅是不是里面都是零不用填?
考試時候以前年度損益調(diào)整不寫出二級科目會扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財務(wù)人員有什么風(fēng)險?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
我紅沖的銷項稅算不算呀???
本期銷售確認的銷項稅,減去紅沖的,差額本期交稅
老師你看一下報表,銷項稅額:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照這個交稅嗎?
你好,同學(xué) 是的,按照這個交稅 銷項稅額:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01