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老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時,稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進(jìn)行今年12月份增值稅申報時,出現(xiàn)了免稅金額為負(fù)數(shù)的情況,負(fù)數(shù)在減免稅表中填時,提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?

2024-01-04 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 22:02

你好同學(xué),由于是特殊情況,您需要去大廳去申報才可以。

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快賬用戶8942 追問 2024-01-04 22:10

我們季度總銷售額100多萬,增值稅還是要交的,

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:12

是的,需要交。但是這張票會讓你在電腦上報不了。

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快賬用戶8942 追問 2024-01-04 23:42

好的,謝謝老師,

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您好 請問當(dāng)月需要繳納增值稅嗎
2024-01-04
你好同學(xué),由于是特殊情況,您需要去大廳去申報才可以。
2024-01-04
同學(xué)你好,這種情況需要去稅務(wù)局去申報。
2023-01-05
你好; 寫-1100在10欄次去報數(shù)據(jù)的? ; 你? ?這個負(fù)數(shù)金額? 抱在 10欄次如果提示對比不了的; 還得去大廳報負(fù)數(shù)金額的?
2023-01-11
你好你這個就是一個明細(xì)科目轉(zhuǎn)換 借主營業(yè)務(wù)收入-無票 貸主營業(yè)務(wù)收入-有票
2021-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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