對(duì)的是的,進(jìn)項(xiàng)不需要考慮。
老師,我是要注銷(xiāo)一個(gè)企業(yè),需要補(bǔ)交開(kāi)業(yè)以來(lái)的房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅從租錄不進(jìn)數(shù)據(jù),從價(jià)填進(jìn)去了,但是申報(bào)時(shí)沒(méi)有要交的稅額,我是哪里出問(wèn)題了,謝謝
4月的增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,可以不去稅務(wù)修改嗎 我們是生活服務(wù)行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對(duì)1月一筆收入的紅沖,因?yàn)橐辉麻_(kāi)的帶稅率發(fā)票,會(huì)計(jì)在申報(bào)時(shí),填的銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),造成發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),形成留抵稅額,實(shí)際上1月按免稅申報(bào)的,就沒(méi)有交稅
請(qǐng)問(wèn)老師,單位要注銷(xiāo)沒(méi)有業(yè)務(wù)了、要紅沖去年的一筆銷(xiāo)售,去大廳填表辦理,按照平時(shí)申報(bào)的填填負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額不要考慮了是吧?
老師,我這邊23年沒(méi)有銷(xiāo)售也沒(méi)有開(kāi)票,但是現(xiàn)在開(kāi)了一張紅沖的票,紅沖去年的銷(xiāo)售額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師,我這邊23年沒(méi)有銷(xiāo)售也沒(méi)有開(kāi)票,但是現(xiàn)在開(kāi)了一張紅沖的票,紅沖去年的銷(xiāo)售額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢(xún)的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開(kāi)企業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開(kāi)發(fā)成本的哪一類(lèi)啊?
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問(wèn)如果是酒店,目前都是私卡收錢(qián)并開(kāi)具發(fā)票,截止到9月,開(kāi)票收入是30萬(wàn)+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開(kāi)票金額也差不多30萬(wàn)+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無(wú)成本票,請(qǐng)問(wèn)如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)
老師,我們單位(行政單位)有筆專(zhuān)項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
繳納的時(shí)候有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅繳的少,退的時(shí)候退的多了?就是這樣的是吧?
對(duì)的是的,如果沒(méi)有沒(méi)有正數(shù)收入,你繳納的全額退。
內(nèi)部要開(kāi)退銷(xiāo)售的單據(jù),按照正常開(kāi)具方式用紅筆寫(xiě),就可以了吧?
可以的,可以這么做的。