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老師:請問一下進項稅額分攤表本月銷售額是按發(fā)票金額填寫還是按實際金額填寫呢,我們本月開票金額里包含了提前確認的未開票收入部分,這部分我們前期已報稅,這個月要沖掉

2024-02-02 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 13:59

同學您好,按照本月申報的增值稅銷項稅額填寫

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快賬用戶6692 追問 2024-02-02 14:00

那就是本月開票金額減掉之前確認的未開票收入金額填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:02

對的,之前申報了未開票收入了,本期就不納進來了

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快賬用戶6692 追問 2024-02-02 14:20

老師,我們即征即退,有沒有可能硬件部分不交增值稅,因為進項足夠抵扣,軟件部分交稅這種情況呢 這會不會異常

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齊紅老師 解答 2024-02-02 16:05

您好,老師還沒遇到過這樣抵扣的情況

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同學您好,按照本月申報的增值稅銷項稅額填寫
2024-02-02
你好;首先你是有限公司的話 季度不超過45萬普票是寫10欄次 去報免稅的; 不開票收入和 普票 收入 合計 換算成不含稅金額來寫哈
2022-04-15
同學,你好,第二個,摘要寫明就可以了。
2021-03-24
您好,這種情況未開票收入需要填報負數(shù)的,這樣當期的銷項稅額是你核算的實際銷項稅額
2020-09-25
你好,憑證的話,就需要增加一個未開票收入
2024-05-20
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