你好!具體什么科目不相符?一般是找個科目先掛起來
老師,新接手的公司,以前代記賬做的外賬,內(nèi)賬是老板娘記得流水,知道往來款項(xiàng)。看了看代記賬的外賬科目余額表,跟實(shí)際不符。1,有供應(yīng)商款項(xiàng)和發(fā)票都清了,科目余額表上卻還有。2,有投標(biāo)保證金已經(jīng)收回的,科目余額表上還掛著的。這種我改問調(diào)整
代賬會計(jì)拿回來的科目余額表 應(yīng)收應(yīng)付實(shí)際都已經(jīng)收回來了 代賬全部掛的 怎么調(diào)呢 老師
新接受的公司往來科目余額不準(zhǔn),怎么調(diào)整
剛接手一家化學(xué)成分研發(fā)制造企業(yè),之前公司的賬都是給財(cái)務(wù)公司做的,很多款項(xiàng)都是走私賬,購貨合同和出入庫單都沒有,導(dǎo)致科目余額與實(shí)際不相符,現(xiàn)在公司想接回外賬,怎么去處理期初科目余額呀
從外賬公司拿回來的賬,發(fā)現(xiàn)銀行存款跟實(shí)際的余額不一樣,如果調(diào)整呢?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
現(xiàn)金,銀行,往來,都不對
你好?現(xiàn)金,銀行少了計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,多了計(jì)入其他應(yīng)付款,查明原因在處理,往來需要查明后在調(diào)賬
老師,就是我們還是得接著用代賬公司給我們的科目余額表建賬,就是后面不對的查明原因調(diào)整對吧
你好!是的,先建賬,后期調(diào)整