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代賬公司接回來的賬,科目余額與實(shí)際發(fā)生不符怎么調(diào)整

2024-02-02 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-02 13:00

你好!具體什么科目不相符?一般是找個科目先掛起來

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快賬用戶5981 追問 2024-02-02 13:26

現(xiàn)金,銀行,往來,都不對

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齊紅老師 解答 2024-02-02 13:39

你好?現(xiàn)金,銀行少了計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,多了計(jì)入其他應(yīng)付款,查明原因在處理,往來需要查明后在調(diào)賬

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快賬用戶5981 追問 2024-02-02 13:41

老師,就是我們還是得接著用代賬公司給我們的科目余額表建賬,就是后面不對的查明原因調(diào)整對吧

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:00

你好!是的,先建賬,后期調(diào)整

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你好!具體什么科目不相符?一般是找個科目先掛起來
2024-02-02
1應(yīng)付賬款貸方有余額嗎 借應(yīng)付帳款貸銀行存款 2,其他應(yīng)收款借方余額嗎 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2020-11-29
你好,需要查明不符的原因,才知道該如何調(diào)整的?
2021-04-23
同學(xué),你好 那收回來的錢,代理記賬會計(jì)是怎么做賬的
2021-01-28
你好;? ?不符合; 先 延續(xù)他們的期末數(shù)據(jù) 建賬;然后 在核對現(xiàn)金 和銀行明細(xì)賬? 在調(diào)整??
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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